同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款

去年該做入其他應(yīng)收款-個(gè)人款做錯(cuò)成了制造費(fèi)用-福利費(fèi),今天發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬做錯(cuò)了,這個(gè)該如何調(diào)整,金蝶系統(tǒng)里是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年有一筆管理費(fèi)用做錯(cuò)的,應(yīng)該是掛在其他應(yīng)收的,當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用了。 那我這個(gè)月應(yīng)該做什么調(diào)整? 我們適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,去年12月份有筆支付了20000.發(fā)票少開(kāi)了1500,老扳說(shuō)12底會(huì)開(kāi)的,所以我20000做了管理費(fèi)用,那么本年利潤(rùn)也結(jié)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在在做Ⅰ月份帳時(shí),發(fā)現(xiàn)1500不是少開(kāi)了,而是別人收的押金,所以這1500應(yīng)該減少管理費(fèi)用進(jìn)其他應(yīng)收款,問(wèn),這跨年度的管理費(fèi)用如何來(lái)做科目調(diào)整分錄?
我用的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,我21年5月的時(shí)候把一個(gè)管理費(fèi)用記到了貸方。我今年應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)?
企業(yè)是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,前年的賬做錯(cuò)了,應(yīng)該借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)收款,結(jié)果都記到了管理費(fèi)用里,現(xiàn)在要怎么處理,進(jìn)行調(diào)賬,使用的財(cái)務(wù)軟件
老師,我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬(wàn),實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開(kāi)專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開(kāi)13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說(shuō),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢(qián)都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開(kāi)票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎


好的謝謝老師
不用調(diào)未分配利潤(rùn)是嘛(≧?≦*)
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝