作廢的是匯算清繳的吧 不需要修改

稅局退稅298.39 我申請了咱不退稅 但是需要把企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)平 我去稅局調(diào)了這個數(shù)據(jù) 但是本年應(yīng)補(bǔ)還是298.39 沒有調(diào)成0 該怎么改能調(diào)成0
請問不小心作廢了2019年的個稅申報(bào)怎么辦呀?但是應(yīng)補(bǔ)和應(yīng)退都是0?要重新申報(bào)嘛?還是不用管
我想問下2020年個人所得稅我已經(jīng)申報(bào)了也補(bǔ)交了,那個時候補(bǔ)了100多,我也沒管自動就完成了,然后前天就是2022年我好像把它作廢了,今天去申報(bào)顯示還是會退稅900多給我。因?yàn)槲液孟窦恿速狆B(yǎng)老人這一項(xiàng),但是我的實(shí)際年齡還沒到贍養(yǎng)老人的年紀(jì),所以這樣是不用管了嗎?還是還要繼續(xù)申報(bào),但是2020的申報(bào)也結(jié)束了,今天操作也操作不了。
你好,我有問題想咨詢一下,2020年個稅匯算清繳重新作廢申報(bào)了,之前沒填房貸,現(xiàn)在作廢申報(bào),但是里面收入什么的不是得手填嗎,2020年有年薪,正常是單獨(dú)計(jì)稅,但是現(xiàn)在選不了這個了,請問這個有什么辦法解決嗎?年薪這個應(yīng)該怎么操作,按單獨(dú)計(jì)稅是不交稅的,現(xiàn)在選不了單獨(dú)計(jì)稅,需要補(bǔ)繳稅款,怎么操作能解決這個問題
請問分局讓我把21和22年的工資表,與個稅系統(tǒng)核對下,更正申報(bào),請問我的工資表是68人,金額是331070對應(yīng)的發(fā)放工資的記賬憑證金額是326090,少申報(bào)了一個人,但是記賬憑證金額和個稅系統(tǒng)是對應(yīng),那這個少報(bào)的員工可以忽略吧,不然賬對不上呀, 還有就是1月個稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)是一個人0申報(bào),但是,呀,記賬憑證以及工資表都是284190,我是不是?只要補(bǔ)報(bào)一月份個稅申報(bào)就行了呢,二月份少報(bào)的信息記賬憑證與個稅系統(tǒng)金額一致就不需要管他呢
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購入鮮玉米是免稅的嗎
同一個公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個應(yīng)該不對吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時沒有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開票加未開票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒有結(jié)平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺的那個導(dǎo)出來的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號,這個是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?


就是我今天準(zhǔn)備申報(bào)2020的然后不小心作廢了2019年的,但是去年的我看過就是不用補(bǔ)交稅,那我就是不用重新申報(bào)了是嘛?
你好 可以不用管了
好的謝謝您那我可以繼續(xù)申請2020年個稅申報(bào)了哈不影響的哈
你好 是的 是的 是的
好的謝謝啦
不用客氣 工作愉快。