費(fèi)用發(fā)票是否有票據(jù),還是說(shuō)無(wú)票的費(fèi)用支出?

請(qǐng)問(wèn)下我們聘用人員的工資和社保平時(shí)是項(xiàng)目專項(xiàng)開(kāi)支,到年底這個(gè)項(xiàng)目的錢用完了,社保費(fèi)已經(jīng)在基本戶扣款了,請(qǐng)問(wèn)預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬?
老師,去年新項(xiàng)目費(fèi)用現(xiàn)在入賬,分錄怎么做呢,是用已經(jīng)完工項(xiàng)目資金支付的,現(xiàn)金才開(kāi)始建賬,已經(jīng)完工的不用做了 項(xiàng)目
老師,項(xiàng)目合同還沒(méi)有簽訂,但費(fèi)用已經(jīng)開(kāi)始產(chǎn)生,按建筑工程的建賬要求,按項(xiàng)目掛賬,現(xiàn)在沒(méi)有敲定合同,這些費(fèi)用,機(jī)械,輔助材料,工資應(yīng)該怎么入賬
園林綠化工程項(xiàng)目,我們是承包方,工程分階段結(jié)算,支付該階段60%的款項(xiàng),已經(jīng)完成第一階段,成本費(fèi)用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬等科目,現(xiàn)在開(kāi)票20萬(wàn)了,開(kāi)票我做的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),成本結(jié)算分錄怎么做呢?
老師,我們幾個(gè)項(xiàng)目早就完工且已經(jīng)和項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)清了,該項(xiàng)目后期不會(huì)再有成本發(fā)生了。但是賬上“工程施工”這個(gè)科目,有的還有借方余額。還有的是如圖片所示。而且這些項(xiàng)目完工已經(jīng)已經(jīng)好幾年了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
調(diào)表不調(diào)賬是什么意思?怎么操作
公司有兩家企業(yè),工資也拆成了兩份發(fā)放,但是醫(yī)社保只在一家里扣除,請(qǐng)問(wèn)兩家都需要扣繳個(gè)稅嗎??會(huì)沖突嗎??
老師您好,我們有個(gè)員工,稅前工資3000元,上社保公積金,發(fā)工資,就是這全部的錢都是屬于自己承擔(dān),這部分錢可以操作的轉(zhuǎn)給股東,股東當(dāng)借款轉(zhuǎn)到公戶么
物業(yè)管理費(fèi)可以等發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)再做賬嗎,還是每月先計(jì)提
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率5%的,增值稅預(yù)繳稅率是多少
增值稅稅率都有哪些?分別對(duì)應(yīng)什么類的項(xiàng)目
老師 我們是建筑公司總包 對(duì)方是分包 合同總金額200萬(wàn) 對(duì)方付款150萬(wàn) 另外50萬(wàn)以房抵債 對(duì)方要求我們開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票 ?我們可以只開(kāi)150萬(wàn)嗎?這50萬(wàn)的還要開(kāi)發(fā)票嗎?50萬(wàn)開(kāi)的話要求對(duì)方開(kāi)什么
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)大概多少
老師,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?


內(nèi)賬的,是
費(fèi)用有單據(jù),需要做到新項(xiàng)目,但是貸方現(xiàn)金,現(xiàn)金就不對(duì)了
一、那你肯定是初始化的現(xiàn)金數(shù)據(jù)有問(wèn)題。 二、具體的理由: 因?yàn)檎VЦ冬F(xiàn)金,肯定是借方是費(fèi)用,貸方是庫(kù)存現(xiàn)金,你說(shuō)如果是貸方是現(xiàn)金,現(xiàn)在現(xiàn)金就不正確了。說(shuō)明現(xiàn)金的初始化余額數(shù)據(jù)不正確,你認(rèn)為呢?