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請問下我們聘用人員的工資和社保平時是項目專項開支,到年底這個項目的錢用完了,社保費已經(jīng)在基本戶扣款了,請問預(yù)算會計如何做賬?

2021-01-22 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-22 23:57

你好, 借單位管理費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸財政補助收入 貸其他應(yīng)付款-社保 借事業(yè)支出 貸財政補助預(yù)算收入

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你好, 借單位管理費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸財政補助收入 貸其他應(yīng)付款-社保 借事業(yè)支出 貸財政補助預(yù)算收入
2021-01-22
同學(xué)您好。如果這筆錢要用做其他用途,則先沖銷原來錯誤做的財務(wù)會計和預(yù)算會計。本該由職工退回的社保,則:首先:借:其他應(yīng)收款 貸:零余額賬戶用款額度。 現(xiàn)在收到錢在銀行戶頭上,則:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 預(yù)算會計有支出的時候,再,借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存—貨幣資金。目前沒有支出,就先不管。
2021-08-09
你好,是的,貸方其他應(yīng)收款減少
2024-08-20
您好,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款~社保1449.19
2021-01-19
你好,那這個科目余額是之前賬目有錯誤嗎
2021-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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