現(xiàn)在申報(bào)的是對(duì)的吧 之前應(yīng)該是上期數(shù)據(jù)有差異
老師,我是一名出納,有個(gè)問題一直困擾著我,就是我這個(gè)人記性特別差,對(duì)數(shù)字也很不敏感,有時(shí)候老板突然就問我,之前的賬務(wù)情況,比如那個(gè)人欠了多少錢,那個(gè)人之前賬怎么回事,事情我能記住,可是就是記不住數(shù)字,對(duì)數(shù)字就做不到過目不忘,有些數(shù)據(jù)我也把握不來重要不重要,當(dāng)時(shí)也不會(huì)放在心上,時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)總會(huì)問起。我該怎么解決這個(gè)問題?_?
就是圖片的問題,我點(diǎn)了重新計(jì)稅,導(dǎo)致數(shù)字跟之前的不一致了,該如何解決
請(qǐng)問老師,就是我稅費(fèi)沒計(jì)提,現(xiàn)在申報(bào)交了稅,我要把稅費(fèi)計(jì)提在6月,那我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要重新用計(jì)提了稅費(fèi)以后的數(shù)據(jù)報(bào),那會(huì)跟我申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致吧?
請(qǐng)問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上海”兩個(gè)字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個(gè)怎么辦,會(huì)不會(huì)有問題。
老師您好,我們公司之前是找代理記賬的做的賬,我接收過來之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致,但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了,問了記賬公司的說是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過賬,所以導(dǎo)致期初期末不一致,現(xiàn)在我該怎么處理?
老師你好,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價(jià)格算成本,我原材料出庫(kù)用其他出庫(kù),成品入庫(kù)用其他入庫(kù),那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊(cè)資本是200萬(wàn),甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個(gè)股東,持股24%,注冊(cè)資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個(gè)新股東的24%對(duì)應(yīng)的48萬(wàn)是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對(duì)公支付寶向淘寶平臺(tái)充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費(fèi)者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號(hào)交上費(fèi)就可以了?沒有像報(bào)稅15號(hào)的日期限制吧?還有一個(gè)問題,我在做醫(yī)保增員的時(shí)候,填表里有行政職務(wù)的必填項(xiàng),我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒有行政職務(wù)這一項(xiàng)啊,是不是在做登記的時(shí)候出問題了,這應(yīng)該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交23年印花稅,我們補(bǔ)交的時(shí)候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎?交的時(shí)候業(yè)務(wù)員說這個(gè)是自動(dòng)生成的。
老師可以講一下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的防控嗎?謝謝老
老師,一般納稅人開的銷售普通發(fā)票也要交稅?
你好老師這個(gè)月稅務(wù)局核定了房產(chǎn)稅,讓我信息采集,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局哪里找
農(nóng)業(yè)的,對(duì)方開了發(fā)票,對(duì)方寫的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
企業(yè)有一個(gè)總公司旗下兩個(gè)分公司都是獨(dú)立核算,一號(hào)分公司收客戶的現(xiàn)金,可以直接存到總公司的公戶卡里嗎?
不對(duì),之前是200,現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)里的是250。上期數(shù)據(jù)不是已經(jīng)申報(bào)了嗎,還會(huì)修改嗎?
上期200 你修改了 改成210 但是你這期第一次申報(bào)還是200 所以讓你調(diào)整 重新計(jì)算 安210
想問下這個(gè)差額50,我應(yīng)該如何找?是從上期數(shù)據(jù)里找嗎?
不是的 年累計(jì)收入減去年累計(jì)扣除項(xiàng)目 核對(duì)下對(duì)不對(duì)
這個(gè)原因會(huì)是員工的專項(xiàng)附加扣除有變動(dòng)嗎?上期已經(jīng)申報(bào)了的數(shù)據(jù)按理來說不會(huì)有改動(dòng)的吧,我申報(bào)本期之前肯定已經(jīng)把上期的稅款都交了的
你是不有更正申報(bào) 抵扣的多了交稅少了才對(duì)
是的,上期有更正申報(bào)。這個(gè)不是應(yīng)該在上期就清了嗎,還會(huì)影響本期嗎?我前面月份也有更正申報(bào)的,但是沒有這個(gè)情況
本期等于上期加本期的數(shù)據(jù)來的
比較大的可能是收入有變動(dòng)?
你現(xiàn)在的問題別糾結(jié)其他的 那都是系統(tǒng)問題 核對(duì)下本期加上期是不是年累計(jì) 然后年扣除合計(jì)對(duì)不對(duì)
好的,明天去看看,謝謝老師解答
不用客氣 早點(diǎn)休息