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前任會計把印花稅記在了管理費用里,現(xiàn)在該怎么辦?如何調賬

2021-03-01 14:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-01 14:55

您好!這個建議不用調賬了,在匯算清繳的時候,將這個金額計入到稅金及附加里面就好

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快賬用戶1895 追問 2021-03-01 14:57

那我記賬時是接著他的計還是記到稅金及附加里

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齊紅老師 解答 2021-03-01 14:57

你好!今年的就改到稅金及附加,以前年度的就不用改了。

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相關問題討論
您好!這個建議不用調賬了,在匯算清繳的時候,將這個金額計入到稅金及附加里面就好
2021-03-01
借稅金及加,借管理費用紅字。
2021-09-08
同學,你好,這種情況你也沒有數(shù)據(jù),只能是看在匯算的時候,看著報表有啥寫啥了。
2021-01-08
你好 把你之前的分錄紅沖了 然后重新計入辦公費 因為你福利費是計入了應付職工薪酬過渡了的
2019-06-24
紅字沖銷一次,把發(fā)票到了的那筆紅字沖銷,管理費用用“”以前年度損益調整“代替,然后把”以前年度損益調整“轉到”利潤分配-未分配利潤“
2021-12-09
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