你們是加工方,加工方自己的材料就是銷售商品,委托方提供材料就開加工費
印花稅中的經(jīng)濟合同中的加工承攬合同,里面的加工,定做,印刷,廣告都是指自己提供材料,對方只負責加工的那種加工嗎?我假設舉個例子,我企業(yè)內(nèi)部使用的單據(jù),我們定做,要求按照我們提供的樣式進行印刷,這是不是印花稅下的加工承攬呢?
老師好,我想咨詢下,如果我司提供原材料輔料給加工商加工,加工商提供原材料主料以及技術(shù)開發(fā)做成品,開成品票給我司。然后我們再把成品賣給第三方。這種情況我司跟加工商簽訂合同要如何簽訂。
老師,我方購進原材料,加工成客戶的產(chǎn)品,合同簽訂的產(chǎn)品加工合同,這個發(fā)票現(xiàn)在怎么開,是銷售產(chǎn)品呢還是加工勞務啊,材料是我們自己買的,個人理解是銷售產(chǎn)品合同
給一家供應商做加工,就是我們提供材料他加工,但是他們開不了勞務票,只能開成品票,這個應該怎么開?
老師您好,工業(yè)企業(yè)是一般納稅人,承接了某國企道路施工分包的砂石料加工業(yè)務,但雙方應國企要求簽訂的是材料采購合同,合同約定如下:工業(yè)企業(yè)負責提供加工生產(chǎn)線、工人、電費、生產(chǎn)線維護及其他小量生產(chǎn)輔料,國企提供母料給工業(yè)企業(yè)加工,工業(yè)企業(yè)按期提供砂石料銷售發(fā)票,國企按合同支付材料款,但工業(yè)企業(yè)缺乏重要原材料發(fā)票,國企也無法提供,請問應該如何處理,謝謝
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貸:應付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費稅率是1%嗎
老師您好,個體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會存在稅務風險嗎?
好的,老師,合同抬頭承攬加工合同,不影響開銷售發(fā)票吧?
那個不是承攬合同,是定制合同
抬頭是承攬加工合同,下邊是定制物名稱,那屬于合同抬頭寫錯,那這個合同應該合理吧?可以按照銷售開票吧?
實際是定制就按銷售商品開票就行
好的,老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。