你好 分錄正確,但將"預收賬款"換成"其他應付款"更恰當一些。

請問總公司通過分公司的農民工工資專戶支付工資,分公司要如何做賬,是不是借:銀行存款 貸:預收賬款——總公司 支付出去時借:預收賬款——總公司 貸:銀行存款
老師,我們總公司幫收到分公司的預收款, 總公司做賬借:銀行存款 貸:預收賬款-金多多 總公司還回分公司:借:預收賬款-金多多 貸銀行存款 分公司是怎么做賬呢?
有一筆理賠款需要致富,發(fā)票已開給總公司,現(xiàn)在總公司把這筆款轉給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業(yè)務成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
分公司發(fā)個人獎金到總公司賬上 總公司收到錢做賬借:銀行存款 貸:其他應付款 之后總公司從工資中把錢付出去,請問怎么做賬
疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用,給員工發(fā)工資,是直接用總公司賬戶轉給員工的,總公司寫分錄:借其他應收款-分公司,貸:銀行存款,對嗎?分公司正常做工作,借:應付職工薪酬,貸其他應付款-總公司,貸代扣代繳保險,還款時,借其他應付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結轉增值稅和轉出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
免稅行業(yè)要求進項稅做轉出,請問已經折舊完畢的固定資產進項稅部分怎么處理
老師停車場是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產稅呢?
老師,公司注冊時是認繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財務軟件中沒有“研發(fā)支出勞務費"這個科目,請問可以在損益大類中自己新增設置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應納稅所得額怎么算?
請問老師電子稅務局收到繳納稅費信用降級提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報時10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對申報會有影響嗎
老師,24年的預收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當時沒做無票收入
問題是該項目農民工工資,并不屬于分公司,只是借用分公司專戶來代為支付。所以想著走預收賬款
那款項性質屬于代收代付,不能進分公司費用,所以用"其他應付"科目。 預收賬款是核算提前收取客戶的錢,與營業(yè)收入相聯(lián)系的,不能核算企業(yè)內部往來款。