你好,因?yàn)閭€(gè)稅是累計(jì)計(jì)稅,與單月收入無(wú)關(guān)
公司申報(bào)個(gè)稅12月有一個(gè)人工資超過(guò)5000,但是沒(méi)有交稅,一月的時(shí)候也只有一個(gè)人超過(guò)5000,為什么需要交200多的稅呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)稅每個(gè)月報(bào)4800,工資都沒(méi)有超過(guò)5000為什么要交個(gè)人所得稅
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅是不是變政策了,我有些人工資超過(guò)5000要交個(gè)稅,有些不用,請(qǐng)問(wèn)怎么回事啊,謝謝老師
老師,為什么有的企業(yè)每月工資超過(guò)3500就要交個(gè)稅,有的是5000交個(gè)稅?謝謝
老師!不是超過(guò)5000的工資要交個(gè)人所得稅。我的工資每月1.5萬(wàn)。有什么可以免交或者少交個(gè)人所得稅的辦法嗎?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開(kāi)填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開(kāi)始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
我之前單位每月申報(bào)個(gè)稅時(shí),會(huì)計(jì)說(shuō)超過(guò)3500就要扣稅。但現(xiàn)在單位是工資超5000才扣稅。還是說(shuō)現(xiàn)在不按月扣,按年,匯算清繳超6萬(wàn)才交?
你好,個(gè)稅改革之后起征點(diǎn)提高到5000的?,F(xiàn)在每個(gè)月也扣,但是是累計(jì)前幾個(gè)月的收入一起算稅,匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)
好的。謝謝老師
你好,不用客氣,方便的話請(qǐng)對(duì)我的解答做出評(píng)價(jià),謝謝