你好, 同學(xué) 初加工銷售9%,深加工銷售13%

1、我們公司屬于裝潢工程類行業(yè),屬于從室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)到購買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個項(xiàng)目工期也長,至少要3個月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業(yè)主會先打一部分的預(yù)付款給我們公司,當(dāng)月工程又不能結(jié)束,這預(yù)收款需要當(dāng)月作為銷售入賬申報(bào)納稅嗎? 2、比如我們公司購進(jìn)裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進(jìn)項(xiàng)稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師,您好,有個問題想問下您,就是比如說我舉個例子,我是銷售方(一般納稅人),我銷售初級農(nóng)產(chǎn)品開具了增值稅普通發(fā)票合計(jì)金額是90000,想問下為什么稅額也就是我向稅務(wù)機(jī)關(guān)交的錢不是90000*3%,聽上實(shí)操課老師解題時,稅額仍然等于90000*9%,為什么還是9的稅率呢,我開的是普票呀,普票不應(yīng)該就是按照征收率來嗎
老師您好,想問一下銷售農(nóng)副產(chǎn)品,比如大米陳皮蓮子等,收到發(fā)票9%的,不需要包裝,售出申報(bào)增值稅我們也是9%的稅率嘛?還是13%?
你好,鄒老師,我想問一下關(guān)于農(nóng)業(yè)行業(yè)的稅收問題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農(nóng)戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購進(jìn)來的種子經(jīng)過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農(nóng)藥化肥。 請問老師: ①不論是外購再銷售還是自產(chǎn)自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購還是自產(chǎn)自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農(nóng)藥,一般是銷售給農(nóng)戶或者自用,銷售農(nóng)藥是否免增值稅? 上述兩個問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
老師,請問一個產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)來,完全沒有經(jīng)過任何再加工,直接出售給國內(nèi)客戶,進(jìn)口增值稅率和銷售增值稅率可以不一致嗎?進(jìn)口增值稅率是9%,國內(nèi)銷售可以使用13%的增值稅率嗎? 情況:因?yàn)樵摦a(chǎn)品含有3%的殺蟲劑成分,海關(guān)懟殺蟲劑有監(jiān)管,必須使用殺蟲劑的海關(guān)編碼申報(bào),那個海關(guān)編碼下對應(yīng)的進(jìn)口增值稅率是9%。 但實(shí)際產(chǎn)品80%以上都是塑料,我們在國內(nèi)銷售是按塑料制品銷售,開票也想按塑料類開,對應(yīng)的增值稅率就是13%了。 這樣會有問題嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


我們不需要包裝,收到的什么樣直接就售出了,那就是9%被?
9%處理的,那你這里就是
收到的發(fā)票也不用加計(jì)抵扣對不?
還想問一下那靈芝孢子粉如果沒有經(jīng)過深加工,沒有破壁,也是9%嘛?
對的,你這個就不享受加計(jì)扣除的。
你自己判斷是否屬于深加工?
如果收到的發(fā)票是免稅的,享受加計(jì)扣除嘛?多少稅率扣除呀?
奧,那靈芝孢子粉這個我知道了,謝謝老師!
那老師如果采購的農(nóng)副產(chǎn)品是合作社銷售的,開出的發(fā)票是免稅的,我們享受加計(jì)扣除嘛?多少稅率扣除呀?
也是可以的享受加計(jì)扣除的
9%嘛?增值稅申報(bào)的時候怎么填寫申報(bào)表?填到農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那里嘛?
附表2農(nóng)產(chǎn)品抵扣憑證里面 申報(bào)時填寫
附表2第6行,是這里嗎?
具體幾行,我記不太清楚了,有一個農(nóng)產(chǎn)品的專門填寫的行字。
奧奧。我說的就是這個,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,是這里嗎?
我們收到免稅的發(fā)票,加計(jì)扣除是按照9%對吧?
你收到免稅發(fā)票的就是正常的9%,抵扣就沒有加計(jì)扣除,加計(jì)扣除是指按照10%進(jìn)行抵扣。
那只有我深加工的時候,收到免稅的發(fā)票,可以按10扣是不?
對的,理解正確了的
好的謝謝老師。然后都是未開票收入,如果之前申報(bào)表填寫錯誤了,填到13%銷售里了,可以在13%未開票收入那里填寫負(fù)數(shù),然后填到9%行里嘛?
可以這樣更正處理的
好的,謝謝老師了。
不客氣,祝你工作愉快