你好 不建議修改 直接忽略就可以

請(qǐng)問(wèn)以前年度損益調(diào)整當(dāng)年發(fā)生后,再財(cái)務(wù)軟件要休改年初未分配利配金額,那是不是還要到稅務(wù)大廳去調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表上年的未分配利潤(rùn)期末數(shù)呢
老師,問(wèn)一下以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表里面年初那一列未分配利潤(rùn)呢還是調(diào)整的是期末余額那一列未分配利潤(rùn)呢
老師,我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
沒(méi)有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎?
本年做的調(diào)整分錄,涉及以前年度損益,那財(cái)務(wù)報(bào)表的當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),是不是要改呀?不改的話未分配利潤(rùn)勾稽不上
老師,個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬(wàn)如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)14萬(wàn)要交稅,賬面沒(méi)有錢了,可以先把公司增資15萬(wàn),之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問(wèn) 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問(wèn)一下
老師,我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬(wàn)的東西送客戶,又用公司名義開了這個(gè)東西5萬(wàn)的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。


那就是說(shuō)當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不符是嗎,差額就是以前年度損益調(diào)整
你好 對(duì)的 是這么理解的