你好!對(duì)方是企業(yè)就有稅號(hào)了。
老師,您好 我想問(wèn)一下 開(kāi)具普通發(fā)票給企業(yè) 對(duì)方?jīng)]有稅號(hào)怎么辦 還可以開(kāi)具嗎?
您好,老師,我想請(qǐng)教一下,小規(guī)模增值稅普通發(fā)票可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
老師你好,我想問(wèn)一下:我是個(gè)體工商戶,對(duì)方要求開(kāi)具3%的普通發(fā)票,普通發(fā)票是不可以抵扣的吧?在季度內(nèi),不超過(guò)30萬(wàn)的收入,我開(kāi)具普通發(fā)票是免稅的吧?所以就算我給對(duì)方開(kāi)具3%的普通發(fā)票,我也是不需要交稅的吧?平時(shí)我開(kāi)具的都是“通用機(jī)打發(fā)票”,上面是沒(méi)有顯示稅率的,這普通發(fā)票和“通用機(jī)打發(fā)票”有什么區(qū)別呢?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi),客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開(kāi)“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開(kāi)“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒(méi)有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開(kāi)出的發(fā)票怎么抵扣自開(kāi)的收購(gòu)小票呀
老師 那沒(méi)有沒(méi)有稅號(hào)能開(kāi)具普通發(fā)票嗎?
您好!普通發(fā)票是可以開(kāi)的了。
之前企業(yè)開(kāi)過(guò)給政府單位 沒(méi)有稅號(hào)的發(fā)票
你好!沒(méi)關(guān)系的了,普通發(fā)票沒(méi)事
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了。