你好,同學(xué) 借,原材料 貸,銀行存款 收到發(fā)票作為附件放在后面即可
老師好:我公司是建筑公司,按合同貨物已收到,發(fā)票已開具收到,但貨款未付,請教教:這賬務(wù)怎么處理,付款資金流的期限,謝謝老師
老師好,收到貨物已經(jīng)入庫,未付款,對方?jīng)]給我們發(fā)票,怎么做賬?
建筑項目鋼材預(yù)付貨款32萬(含稅)已付,材料已收到簽收金額312759.8,發(fā)票未到,現(xiàn)在分錄怎么做,多預(yù)付的款再下次采購中抵扣不退回了,下月發(fā)票到了又怎么算
老師你好,建筑行業(yè),項目上的材料費(fèi)已收到貨物,款項已付未收到對方發(fā)票,要怎么入賬呢?
老師你好,就是建筑行業(yè),項目上采購鋼筋,鋼筋沒收到,發(fā)票沒有收到,先預(yù)付了2萬給對方,這個如果不計入預(yù)付賬款還可以計入別的費(fèi)用嗎
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
那如果發(fā)票要次年才收到呢?
匯算之前取得都是可以的