你好是的,是這么做的。
12月個稅因未收集到員工信息未報個稅,2月一次發(fā)放12月和1月兩個月的工資合計1w元,這種只能做成1月報個稅一萬并且預(yù)繳個稅么?
你好老師,上個月因人員信息錯誤有個別人員未申報個稅,未申報人員可以在這個月申報嗎?問題2:因公司資金周轉(zhuǎn)不開,兩個月工資未發(fā)放,后期一次性支付幾個月的工資,這種情況,未發(fā)放月份怎么申報個稅?問3:財務(wù)報表的應(yīng)付職工工資數(shù)和個稅申報表的可以不一樣嗎?
我們是一家勞務(wù)公司,有一個工地這個月給工人發(fā)12月工資,和預(yù)發(fā)1月工資。申報個稅的時候能不能分兩個月申報,下月初只申報12月份的,下下個月初申報1月份工資?
23年1月份一共發(fā)了2個月的工資(22年12月和23年1月),每個月工資表上社保代扣項都有,請問2月份個稅申報時,收入是按兩個月的合并數(shù)申報,那個稅申報表上社保也按兩個月合并數(shù)填報,還是只能填一個月的社保
老師,我們是2月份一起發(fā)的12月和1月份的工資,有一個人12月份個稅漏申報了,現(xiàn)在申報1月份的個稅,收入那里只填他1月份的工資,還是填他12月+1月的合計數(shù)?。?/p>
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進項發(fā)票,因為稅務(wù)規(guī)定,六月幾號之后進的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務(wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
還有其他的處理辦法么?員工自己不樂意自己要繳個稅
你好他分開兩個月申報。 或者是之前的補申報。
之前的補申報的話是不是只能去大廳了啊,并且還得更改所有的報表那些?
之前有這個人員信息的話,可以再更正申報自然人電子稅務(wù)局直接修改。
之前沒有申報過的話,得去稅務(wù)局大廳。
財務(wù)報表可以不用修改的。
好的吧,謝謝你
不用客氣,新年快樂。
新年快樂
新年快樂,非常感謝。