借應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)匯算清繳納稅條等。
公司做工資時(shí),報(bào)稅了,但給老板看時(shí),又會(huì)修改,比如12月工資做了報(bào)了稅,但1月發(fā)放時(shí)年終獎(jiǎng)1月才確定并且發(fā)放了,這樣發(fā)的跟報(bào)的就不一樣了,要怎么改?是更正12月申報(bào),還是我在1月報(bào)稅時(shí)加上,加上的話銀行發(fā)放是在1月份,對(duì)不起來(lái)會(huì)有問(wèn)題嗎
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒(méi)有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師,之前會(huì)計(jì),申報(bào)個(gè)稅是這樣的,12月份工資1月份發(fā)放,本來(lái)應(yīng)該2月份申報(bào)個(gè)稅,但是他是1月份就申報(bào)了。我現(xiàn)在想更正,應(yīng)該咋更正呢
老師,我12月份工資多做了入賬了且申報(bào)個(gè)稅了,但是未發(fā),1月份發(fā)放的時(shí)候發(fā)現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)了,并且更正申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在我賬上需要怎么處理?
老師,我12月份工資多做了入賬了且申報(bào)個(gè)稅了,但是未發(fā),1月份發(fā)放的時(shí)候發(fā)現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)了,并且更正申報(bào)了個(gè)稅,但是因?yàn)?2月未發(fā)所以12月未轉(zhuǎn)入到成本里,現(xiàn)在我賬上需要怎么處理?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么選擇
老師是必須報(bào)完稅才可以開(kāi)具銷售發(fā)票嗎
老師好。果灑跟白酒。在零售上要稅務(wù)不同嗎?不用交消費(fèi)稅吧
建筑行業(yè)6月異地預(yù)繳增值稅,發(fā)票也開(kāi)了,7月申報(bào)6月增值稅時(shí),想抵減這個(gè)稅額,附表四抵減填了,主標(biāo)表28欄也填了,為什么申報(bào)不過(guò)去,強(qiáng)制異常,還需要填哪里,還是需要先核銷才能申報(bào)
老師你好,公司租車,簽租賃協(xié)議,需要交稅嗎?有什么注意的地方?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)普票,需要繳增值稅嗎
供應(yīng)商可以寫(xiě)個(gè)三方協(xié)議的嗎就是另一個(gè)公司收款,現(xiàn)在供應(yīng)商因賬號(hào)問(wèn)題,我司不能付款給我,然后她問(wèn)我能不能寫(xiě)個(gè)三方協(xié)議,我回答她不可以,如果后面還是已原來(lái)公司收款的,最好不要另一個(gè)公司收款是嗎
老師,派出團(tuán)隊(duì)給其他社區(qū)拍攝視頻科普某些知識(shí),然后開(kāi)的票是什么項(xiàng)目名稱呢?
老師好,我們是一般納稅人,早前與另一自然人股東組建一公司,認(rèn)繳注資款,沒(méi)有繳,公司一直虧損,現(xiàn)將我司的股份全轉(zhuǎn)讓給另一自然人股東,請(qǐng)問(wèn)我司需要交什么稅呢?
老師好!我發(fā)現(xiàn)代賬公司給我們一季度提交申報(bào)做的報(bào)表,和我給他們的對(duì)賬單數(shù)據(jù)累計(jì)都不上,放的科目也不對(duì)為什么?
這部分未發(fā),12月份未轉(zhuǎn)入成本,現(xiàn)在也要調(diào)整未分配利潤(rùn)?
你好,沒(méi)有做成本費(fèi)用的,不需要。
那就做之前相反方向的分錄?匯算清繳是不是也不需要納稅調(diào)整?
是的,對(duì)的,是這么做的。