你好,跨年的損益事項,需要把損益科目換成? 以前年度損益調整? 科目核算才是的?

19年管理費用做賬,正確應該是做成: 借:應付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調整
老師我今年才發(fā)現(xiàn)去年有一比付款,我走了兩遍管理費用,銀行付款走了一次借管理費用,貸銀行存款,回來發(fā)票走了一次借管理費用 貸應付賬款,我今年給調整過來借,應付賬款 貸管理費用可以嗎
對公付款給物管,賬號給錯了,又退回來了,怎么做賬。后面又重新付過去了。前面兩筆錯的怎么做賬??? 借:管理費用 物管 100 貸:銀行存款 100 借:管理費用物管-100 貸:銀行存款-100 借:管理費用 100 貸:銀行存款100
老師,我去年交了保險費,發(fā)票到今年才進來的,去年的正確分錄應該是借,應付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯了,寫成借,管理費用1000,貸,銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進來了,我根據(jù)發(fā)票做借,管理費用884,借,進項稅115,貸應付賬款-單位1000 這樣下來就不對了,老師教我一下怎么調整不影響本年利潤
老師,付款時(發(fā)票沒來),我做了借:應付賬款貸:銀行存款,發(fā)票來了我做借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金了,現(xiàn)在怎么調回來啊
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
老師那就是借,借應付賬款。 貸以前年度損益調整唄,那老師不影響我去年的所得稅年報已經申報了吧,是不是只影響我這個月的費用減少啊老師
你好,是會影響去年所得稅申報的?
那我已經申報完了怎么辦啊老師
你好,需要做之前錯誤數(shù)據(jù)的更正申報?
老師還有一個問題,我們單位裝修完開業(yè)4個月了,但是還有好多裝修發(fā)票沒回來,回來的發(fā)票那些我都走在建工程里面了,最長可以在在建工程科目里面放多久啊,我想等剩余的發(fā)票回來一起進固定資產
這樣可以嗎老師
你好,是自有資產的裝修??
對的公司自有
你好,那就是先計入在建工程,完工結轉到固定資產科目核算的?
已經完工,開業(yè)4個月了,就是發(fā)票還有好多沒回來,一直放在在建工程里面沒事吧老師,有沒有時間限制開業(yè)后多久必須裝入固定資產啊
你好,沒有限制開業(yè)后多久必須轉入固定資產的
但是老師那個農民工人工費有時間限制對嗎,開業(yè)后半年必須開發(fā)票進賬,過了半年就不讓入帳了對嗎
你好,沒有規(guī)定:開業(yè)后半年必須開發(fā)票進賬,過了半年就不讓入帳的。
老師這是之前學堂老師說的啊
你好,沒有規(guī)定:開業(yè)后半年必須開發(fā)票進賬,過了半年就不讓入帳的。 能提供一下有限制的文件號嗎?
我沒有,就是會計學堂老師回答的,我以為會計學堂的回答不會有問題的
你好,沒有規(guī)定:開業(yè)后半年必須開發(fā)票進賬,過了半年就不讓入帳的。
好的謝謝老師,辛苦您了
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝