借預(yù)收賬款20000 銀行存款93000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額13000
預(yù)收賬款200000,截圖里面少一個(gè)0,然后會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問(wèn)我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做... 有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50 應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問(wèn)我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
市縣預(yù)算單位應(yīng)將“財(cái)政應(yīng)返還額度”清0,并且以后不再使用該科目進(jìn)行相關(guān)核算。想問(wèn)一下老師,這個(gè)財(cái)政應(yīng)返還額度清0分錄該怎么做,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)截圖里面甲方和乙方向?qū)Ψ介_(kāi)票金額分別是多少?然后甲方怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好:收到掛靠公司的材料款1000然后用于支付支付材料費(fèi)我怎么做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄?怎么充他這個(gè)其他應(yīng)付款呢?然后收到甲方的預(yù)付款怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是商會(huì)會(huì)長(zhǎng),職權(quán)大不大的?
老師好,2024年1月的收入未開(kāi)票,現(xiàn)在客戶要發(fā)票,今年還可以給他開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我們公司借調(diào)兩個(gè)員工給外包單位,每個(gè)月付了合同款后,外包單位把這兩個(gè)員工的工資返還給我們的公司,這兩個(gè)員工工資,五險(xiǎn)一金都是我們公司在支付。1.收到這兩個(gè)員工工資我們公司需要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎?2、申報(bào)個(gè)稅是我們?cè)谏陥?bào)嗎?3.除了開(kāi)票還有沒(méi)有其他方式入賬?4.我們公司經(jīng)營(yíng)范圍是生產(chǎn)制造,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入非常單一,收到這個(gè)款不屬于正常經(jīng)營(yíng)范圍,做營(yíng)業(yè)外收入的話會(huì)不會(huì)影響股份公司審查,應(yīng)該怎么處理?
你好 老師 解析答案里的280是甲方的280 還是乙方的280
老板用私戶信用卡買材料,然后用其他卡再還信用卡,怎么記賬
個(gè)體戶沒(méi)報(bào)工資薪金,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們是商貿(mào)公司,現(xiàn)在開(kāi)信息咨詢服務(wù)發(fā)票,可以按照噸數(shù)開(kāi)嗎?
老師好,我單位是個(gè)體戶一般納稅人,定額稅3萬(wàn),現(xiàn)在開(kāi)票16萬(wàn),個(gè)人所得稅稅率是多少?怎樣計(jì)算?
老師好,單位是生產(chǎn)木托木箱的,成本核算用哪種方法比較好,謝謝
老師,我告訴是商貿(mào)公司,給另外一家公司提供中介服務(wù),銷售了一批貨物,現(xiàn)在開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票,怎么開(kāi),可以開(kāi)噸數(shù)嗎?
他這樣做太繁瑣了,第一個(gè)分錄對(duì)嗎,預(yù)收賬款200000,(不過(guò)他20萬(wàn)都寫錯(cuò)成2萬(wàn),此處忽略不計(jì))
你好,第一個(gè)分錄是對(duì)的,可以按他這樣做