就是要把18年末的金額折現(xiàn)到17年末,往前折現(xiàn)一年。比如1年后金額是106,折現(xiàn)率6%,現(xiàn)在時點的金額就是106/(1+6%)??茨懿荒芟朊靼?/p>
郭老師,CPA精講課程職工薪酬講的最后一題,計算現(xiàn)值為什么是除以1+6%我還是不太明白,您能再解釋一下嗎?
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機構(gòu)的高級培訓(xùn)講師。2020年1月,因為家庭需要,她辭去工作成了一位全職太太。由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進行為時5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報酬的支付方式提出了以下兩個方案金額單位:元項目方案1方案2收入額125000120000應(yīng)納稅所得4000036000稅率10%3%速算扣除數(shù)2520應(yīng)交個人所得額14801080老師,我不明白她不是勞務(wù)報酬嗎?為什么適用工資薪金和應(yīng)納稅所得額的計算
老師,最近正在學(xué)我們會計學(xué)堂的商貿(mào)實操課程,想請問一下現(xiàn)金流量表的問題。有一點不太明白,就是發(fā)工資屬于現(xiàn)金流入還是現(xiàn)金流出,是為什么,然后我把不懂的地方拍照劃重點了,謝謝噢!不明白為什么工資和日常開銷記入(收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金),我的小白的思路是:收到是現(xiàn)金流入,而日常開銷和工資都是流出,是不是理解為發(fā)工資和日常開銷會導(dǎo)致經(jīng)濟利益流入企業(yè)?所以是現(xiàn)金流入?跪求老師指教
老師你好,本次問題是:沒有理解圖中合同損失的計算和分錄?有沒有大白話講一下好理解。 2×21年1月1日,甲公司與乙公司簽訂一份辦公樓建造合同,甲公司負責工程的施工及全面管理,乙公司按照第三方工程監(jiān)理公司確認的工程完工量,每年年末與甲公司結(jié)算一次。假定該建造工程整體構(gòu)成單項履約義務(wù),并屬于在某一時段履行的履約義務(wù),甲公司按照累計實際發(fā)生成本占預(yù)計總成本的比例確定履約進度。相關(guān)資料如下: 資料一:甲公司預(yù)計該辦公樓建造于2×23年12月31日完工,工程總造價為12 000萬元,預(yù)計總成本為10 000萬元。 資料二:截至2×21年12月31日,甲公司實際發(fā)生履約成本2 000萬元,其中原材料800萬元,應(yīng)付職工薪酬1 200萬元,預(yù)計總成本仍為10 000萬元。乙公司與甲公司結(jié)算合同價款3 000萬元,甲公司實際收到合同價款1 500萬元。
19:33<問答詳情19:31問答詳情23:58:08后或5次對話后問題結(jié)束你好,請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎?娜娜呢52023-06-1419:29發(fā)布61次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折舊了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?
新開的超市銀行賬戶還沒開,店鋪租金已經(jīng)交了,但是還沒簽合同。這個月要報稅了,這樣怎么辦
10月大征期都是需要做什么,有哪些稅要報
行政部門的工資在哪里列支
個人臨時承包的建筑工程,怎么開發(fā)票,個人賬戶怎么進賬?
這個題目中第三年末的底線價值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時點是3年嘛
老師,個體工商戶月開票額度超過10萬,用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報的年度報表,全部跟帳對不上,利潤表、資產(chǎn)負債表全部錯誤。甚至年度清繳都是錯誤。請問如果逐年更正,會不會觸發(fā)嚴重的稅務(wù)后果?還有扣費之類的如何計算?
計提所得稅,利潤總額是累積利潤總額嗎還是當季度利潤總額
上個月申報了未開票5萬,這個月開票了5.5萬怎么申報
那如果往前折現(xiàn)兩年,是要除以2+6%嗎?
往前折現(xiàn)2年是(1+6%)的2次冪
嗯,是不是就是有折現(xiàn)率的時候直接乘以折現(xiàn)率計算現(xiàn)值,沒有折現(xiàn)率的時候就要用這種方法計算
是的,如果給出現(xiàn)值系數(shù)就乘以現(xiàn)值系數(shù),如果沒有給就用這種數(shù)學(xué)算法
好的,謝謝老師