您好 可以把您說(shuō)的提示截圖看看嗎
老師,勾選發(fā)票的平臺(tái)上提示的,這個(gè)是啥意思。我沒有給這個(gè)單位開紅字信息表呀
老師,勾選平臺(tái)進(jìn)去,出現(xiàn)這個(gè)提示,是什么問題啊?我們沒有開紅票 也沒有收到紅票。
老師好,發(fā)票勾選平臺(tái)跳出來(lái),說(shuō)我收到一張紅字發(fā)票,可是我沒有收到啊?這要怎么處理?謝謝!
老師,我剛剛登錄增值稅勾選平臺(tái),一開始提示當(dāng)月有44張紅字發(fā)票,這是怎么回事啊。再進(jìn)去就沒有提示了。
老師你好!勾選平臺(tái)提醒有紅字發(fā)票,但我們企業(yè)沒有收到,怎么能查詢到這張紅字發(fā)票呢
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
怎么不能發(fā)送呀
你是手機(jī)還是電腦登錄啊
手機(jī)登錄
您把2跟1分別點(diǎn)開 可以看到詳細(xì)信息
好的。那一般是什么問題啊
對(duì)方開具了發(fā)票 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了 沒有交付給您單位 自己開具了紅字
那如果我們不處理的話,是不是會(huì)帶來(lái)分險(xiǎn)???
自己?jiǎn)挝粵]有收到對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票 跟自己?jiǎn)挝粺o(wú)關(guān) 沒有風(fēng)險(xiǎn)
好的,謝謝
那無(wú)視這個(gè)提示不要緊吧
無(wú)視這個(gè)提示不要緊的