你好,這個發(fā)票不能用,你應(yīng)該退回去,不同稅率不能開在同一張
我想問下,一張進項稅票認證完必須全額抵扣嘛?這月老板不想交那么多稅款,兩張都抵扣掉的話太多,抵扣一張又不夠。我可以認證兩張進項稅票,但是金額不抵扣完嘛? 現(xiàn)在上月的進項稅現(xiàn)在抵扣耽誤不耽誤?老師?
假如現(xiàn)在是1月10日,收到很多可抵扣的發(fā)票,上個月開票銷項,不是很多。我現(xiàn)在先認證,1月15申報稅務(wù)的時候,可不可以不抵扣,等下個月或者以后再抵扣,具體怎么操作?增值稅申報表表2進項稅額明細表可不可以不填寫,等下一期再抵扣可不可以
老師,一張進項發(fā)票上開了兩個項目,一個貨物的稅額可以抵扣,一個服務(wù)稅額不可以抵扣,我認證時怎么操作?
當(dāng)月的進項稅額不想抵扣完,稅額在一張發(fā)票上,這個怎么操作?
老師,請問一下認證發(fā)票怎么抵扣稅款,比如我5月認證了一張進項500元的發(fā)票,這個500元我什么時候可以抵扣,如果一次性沒有抵扣完,可以放到后面幾個月抵扣嗎?
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯的,我現(xiàn)在補賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費怎么做賬
因為歷史遺留問題吧,納稅申報表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報表為準,那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個人房子,水費自來水公司開給房東個人,這個公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報呢
外貿(mào)企業(yè),進項是1%普票的,報銷是按13%的稅額入成本的,那對公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計入營業(yè)外收入嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市水果蔬菜損耗怎么算精準些 有些不行的特價打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
那我不抵扣呢,這個票不退可以嗎?如果退回去,現(xiàn)在跨月了,能操作嗎?
這個票是不合規(guī)的,抵扣不抵扣都不能用,跨月不影響
謝謝老師
?不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!
電信服務(wù)的業(yè)務(wù),一張發(fā)票是不是也不能出現(xiàn)不同稅率?1月份的票,我現(xiàn)在退回去重開,一樣可以走費用吧?
是的,你的理解是正確的