你好 是 主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)時,開票是普通發(fā)票,也要貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額寫上去是

老師,主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)時,開票是普通發(fā)票,也要貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額寫上去是嗎?
老師好,請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時:借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10 紅沖時: 借:主營業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10 貸:應(yīng)收賬款 50
老師好,小規(guī)模確認(rèn)收入的時候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。那這個應(yīng)交稅費后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項)?。?/p>
老師好,客戶不要發(fā)票,確認(rèn)收入時分錄:借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項對嗎
這個當(dāng)月收入未開票,賬上可以確認(rèn)為借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額嗎
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
我看到實操里確認(rèn)收入時候,沒有同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,一般都是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 接著借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品, 可是這個沒有是什么意思?
這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)
這個也沒有同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
這個是用罐頭直接抵消前欠其它公司債務(wù)的
你好 可以月末一起結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
但是我看介紹沒寫月末一起結(jié)轉(zhuǎn),若真賬這樣做時候,期末怎么去統(tǒng)計要結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,一筆筆金額去找嗎? 印花稅契稅這些繳費稅款所屬日期是什么意思?意思就是這個期間交的這筆稅?附加稅印花稅業(yè)務(wù)一次這些是只交一次就可以了是嗎?
你好 就是轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本 要自己做成本本的??