你好 是 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)時(shí),開票是普通發(fā)票,也要貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額寫上去是
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)時(shí),開票是普通發(fā)票,也要貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額寫上去是嗎?
老師好,請(qǐng)問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時(shí):借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 紅沖時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 貸:應(yīng)收賬款 50
老師好,小規(guī)模確認(rèn)收入的時(shí)候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))???
老師好,客戶不要發(fā)票,確認(rèn)收入時(shí)分錄:借:預(yù)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)對(duì)嗎
這個(gè)當(dāng)月收入未開票,賬上可以確認(rèn)為借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額嗎
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤(rùn),能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問我用作入庫處理嗎?
中級(jí)考試,我想問下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
我看到實(shí)操里確認(rèn)收入時(shí)候,沒有同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,一般都是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 接著借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品, 可是這個(gè)沒有是什么意思?
這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)也沒有同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
這個(gè)是用罐頭直接抵消前欠其它公司債務(wù)的
你好 可以月末一起結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
但是我看介紹沒寫月末一起結(jié)轉(zhuǎn),若真賬這樣做時(shí)候,期末怎么去統(tǒng)計(jì)要結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一筆筆金額去找嗎? 印花稅契稅這些繳費(fèi)稅款所屬日期是什么意思?意思就是這個(gè)期間交的這筆稅?附加稅印花稅業(yè)務(wù)一次這些是只交一次就可以了是嗎?
你好 就是轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本 要自己做成本本的??