你好 是 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)時(shí),開票是普通發(fā)票,也要貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額寫上去是
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)時(shí),開票是普通發(fā)票,也要貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額寫上去是嗎?
老師好,請(qǐng)問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時(shí):借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 紅沖時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 貸:應(yīng)收賬款 50
老師好,小規(guī)模確認(rèn)收入的時(shí)候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))???
老師好,客戶不要發(fā)票,確認(rèn)收入時(shí)分錄:借:預(yù)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)對(duì)嗎
這個(gè)當(dāng)月收入未開票,賬上可以確認(rèn)為借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額嗎
企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做賬?
看環(huán)保稅是否符合減免時(shí):是用實(shí)測(cè)濃度還是基準(zhǔn)(折算)濃度來跟國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)比?
付往來款,需要對(duì)方開收據(jù)嗎,還是直接轉(zhuǎn)賬就可以
電子銀行承兌匯票到期,新一代票據(jù),是不是不用進(jìn)行任何操作,自動(dòng)到賬
老師,幫忙找一下,最新會(huì)計(jì)科目及編碼,要官方的,找來找去都找不到官方的
我們公司聘用一個(gè)殘疾人,公司可以享受的稅收優(yōu)惠就是殘保金的減免?其他還可以享受什么稅收優(yōu)惠嗎?我們聘用的那個(gè)殘疾人我們不買社保,他已經(jīng)60歲了
您好,給英國(guó)支付2筆外匯,外匯應(yīng)付金額合計(jì)為:美元45175.22。老板讓扣除美元320,讓實(shí)付美元44855.22,但是報(bào)關(guān)單的金額合計(jì)為應(yīng)付金額美元:45175.22,那去銀行只支付44855.22,銀行讓支付嗎
客戶喊開票3000,說這一筆沒有對(duì)公轉(zhuǎn)是什么意思? 開票是正常開,然后做賬時(shí)做其他應(yīng)收款—法人嗎?
老師,我們廠里買的制造塑料托盤的模具,各種型號(hào)的累計(jì)下來一百多萬,然后合同寫的質(zhì)保50萬次,后期有問題了可以更換或者維修,這種的計(jì)入什么科目?用不用折舊?
老師公司購(gòu)買手機(jī)送客戶 取得專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
我看到實(shí)操里確認(rèn)收入時(shí)候,沒有同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,一般都是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 接著借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品, 可是這個(gè)沒有是什么意思?
這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)也沒有同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
這個(gè)是用罐頭直接抵消前欠其它公司債務(wù)的
你好 可以月末一起結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
但是我看介紹沒寫月末一起結(jié)轉(zhuǎn),若真賬這樣做時(shí)候,期末怎么去統(tǒng)計(jì)要結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一筆筆金額去找嗎? 印花稅契稅這些繳費(fèi)稅款所屬日期是什么意思?意思就是這個(gè)期間交的這筆稅?附加稅印花稅業(yè)務(wù)一次這些是只交一次就可以了是嗎?
你好 就是轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本 要自己做成本本的??