,屬于視同銷售,相當(dāng)于贈送,要合并申報(bào)增值稅
我們是社區(qū)醫(yī)院,收到贈送的藥品,借庫存商品-藥品,貸其他收入,這樣可以嗎?還有請問這個(gè)需要并入收入申報(bào)增值稅嗎?
老師你好,購買了商品贈品送給客戶,申報(bào)了未開票收入,但是做賬的時(shí)候是:借 銷售費(fèi)用 貸 庫存商品 費(fèi)用化后。,報(bào)表里的營業(yè)收入就會與增值稅申報(bào)表上不一致,這個(gè)有關(guān)系嗎?
老師,庫存商品這個(gè)科目是啥意思啊是針對數(shù)量的還是成本的?因?yàn)槲覀冇邢肫渌霂靻巫鼋瑁簬齑嫔唐?,貸:營業(yè)外收入了,就是說這個(gè)成本多錄了100元,那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?因?yàn)槿霂靻我彩菂⑴c出庫成本核算的,那是借:營業(yè)外收入,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎這樣嗎?庫存商品沒有減少嗎?
請問老師,有個(gè)醫(yī)藥公司不知道他賬怎么處理?蔥廠家或者別的公司采購藥品,沒有實(shí)際入庫,直接發(fā)貨給了下面的醫(yī)院等等,需要用到庫存商品這個(gè)科目嗎?還是直接計(jì)入成本?像是中介商一樣,幫廠家代銷藥品,廠家給中間商返利,作為收入。還得給廠家開具發(fā)票。下面的醫(yī)院都開不了發(fā)票給中介商,這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬?
老師 請問我們收到股東單位贈送的物品 再賣出去。我們沒有采購發(fā)票,但是銷售出去要開票。這種合理不?接受捐贈是借:庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸營業(yè)外收入,銷售按正常入賬。我做的分錄對嗎?如果收到 的貨物沒有發(fā)票怎樣入賬
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計(jì)分錄及稅法文件
我們是接收方,接受贈送的一方。我們不是贈送方
一般捐贈收入不需要繳納增值稅,作為營業(yè)外收入入賬,并入企業(yè)利潤申報(bào)繳納企業(yè)所得稅就可以
好的,謝謝
不用客氣,祝你生活愉快