借應(yīng)付賬款貸原材料 借原材料貸生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
上月一項(xiàng)活動(dòng)收入5萬(wàn) 暫估了2萬(wàn)的成本做分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月到了1萬(wàn)的成本票 應(yīng)該怎么做分錄 謝謝老師
我們購(gòu)買的材料貨已到,發(fā)票未到,月底預(yù)估了成本,借主營(yíng)業(yè)物成本5萬(wàn)貸生產(chǎn)成本5萬(wàn)暫估,后來(lái)發(fā)票來(lái)了 該怎么沖?怎么從新寫分錄?
我6月底暫估了成本,這個(gè)分錄在收到發(fā)票的時(shí)候怎么沖回?例如: 借:工程施工—合同成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本 我收到發(fā)票該怎么沖回已經(jīng)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
上個(gè)月的成本發(fā)票沒(méi)來(lái),我當(dāng)時(shí)寫的分錄是借庫(kù)存商品10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款暫估 10萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸庫(kù)存商品10萬(wàn),這個(gè)月發(fā)票來(lái)啦,發(fā)現(xiàn)是15萬(wàn),現(xiàn)在分錄怎么寫?6月份成本少了5萬(wàn),還需要補(bǔ)到主營(yíng)業(yè)務(wù)去?還是不管了
暫估原材料31萬(wàn),生產(chǎn)出以后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了應(yīng)該是30萬(wàn),降價(jià)了,分錄怎么寫,
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
然后再做發(fā)票的,借原材料貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本貸原材料, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。
借生產(chǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)數(shù),這能看懂是沖暫估的,那個(gè)借應(yīng)付帳款貸原材料,借原材料貸生產(chǎn)成本是什么意思?
你買來(lái)暫估入庫(kù),不是借原材料貸應(yīng)付賬款嗎?
領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料。
哦,這兩個(gè)也是要沖掉,是吧?
是的,需要紅沖的,之前做了哪些紅沖哪些就是了。