借,固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸,長期應(yīng)付款 銀行存款 你這里融資費(fèi)用處理,是倒擠出來的
老師,分期購買固定資產(chǎn)的,預(yù)付款是175,余額325分23期,每期13.5,第24期是4.5。這個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用要如何算呢?是不是2年的就不用確認(rèn)融資費(fèi)用了,直接按應(yīng)付賬款就可以
分期購買固定資產(chǎn)的分錄如何出?分期24個(gè)月,發(fā)票根據(jù)打款金額開來,是否2年內(nèi)的分期不用確認(rèn)融資費(fèi)用?
你好,老師,我在學(xué)固定資產(chǎn)分期付款這個(gè)知識點(diǎn),有個(gè)迷糊一直解不開,就是分錄上,例如:借:固定資產(chǎn),借:未確認(rèn)融資費(fèi)用,貸:長期應(yīng)付款。分錄中,這個(gè)長期應(yīng)付款,金額是本加息,是你買這項(xiàng)固定資產(chǎn)一共付的錢,題目出題一般都是個(gè)整數(shù),那這個(gè)是長期應(yīng)付款的賬面價(jià)值嗎,如果是的話,為什么我在做題的時(shí)候,計(jì)算的長期應(yīng)付款賬面價(jià)值固定資產(chǎn)的現(xiàn)值-未確認(rèn)融資費(fèi)用呢,我發(fā)現(xiàn)這里好多概念我都不懂
老師,分期購買的固定資產(chǎn),如果提前處置,剩余款項(xiàng)由購買方來還,那還未還完的長期應(yīng)付款和未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理呢
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請問我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費(fèi)計(jì)入什么科目
電子稅務(wù)局顯示經(jīng)營所得(A表)待申報(bào),這個(gè)是在哪里申報(bào),電子稅務(wù)局點(diǎn)的 沒有反應(yīng)
境外分公司承接了建筑工程,可以分包給國內(nèi)的總公司嗎?
老師,法人股東中的法定盈余公積金轉(zhuǎn)增資本需要交稅嗎
老師您好 一般戶可以發(fā)工資嗎
A公司是我們的客戶,但是會(huì)通過我們采購貨物,付錢的話,是客戶自己付的 我們在中間就賺這個(gè)中間價(jià) 這個(gè)分錄怎么做
老師,你好,我今天面試一個(gè)公司,是一個(gè)剛剛成立的門窗公司,他們自己記錄了幾個(gè)月的流水賬,現(xiàn)在需要一個(gè)財(cái)務(wù)幫他們做好賬,但是他們在財(cái)務(wù)這一塊完全沒有任何的設(shè)備,財(cái)務(wù)軟件沒有,記賬憑證這些也沒有,我要入職這家公司,我應(yīng)該怎么做呢
個(gè)人所得稅員工2025.4入職,2025.6離職,報(bào)了個(gè)稅。2025.8月又入職,22025.99月報(bào)個(gè)稅,人員信息怎樣填寫?
這個(gè)分錄是會(huì)弄的。但是現(xiàn)在有個(gè)疑問是24個(gè)月內(nèi)分期是否可以不用確認(rèn)融資費(fèi)用?假如確實(shí)需要確認(rèn)融資費(fèi)用,那個(gè)同期借款利息如何???
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,未確認(rèn)融資費(fèi)用 可以考慮當(dāng)期市場利率或約定利率
老師你的意思就是必須確認(rèn)融資費(fèi)用嗎是吧?
對的,要不然差額你沒地方放
市場利率去哪里查?現(xiàn)值的那個(gè)計(jì)算出來的是一年一年的,如何分月呢?還是說按一年總的應(yīng)付來算一個(gè)總的現(xiàn)值?
你每一個(gè)月是攤余成本×月利率 你這里年利率換算為月利率即可
老師能不能幫我出一下具體的分錄?固定資產(chǎn)總值是490萬,已經(jīng)預(yù)付175萬,后面的315萬分24期,前23期還款13.5萬,最后一期4.5萬。發(fā)票按照付款的金額提供。
借,固定資產(chǎn)490 貸,銀行存款175 長期應(yīng)付款315 你這里就沒融資費(fèi)用了啊
跨時(shí)2年了呀,不是超過1年都要有融資費(fèi)用呀?
你這里沒有差額就沒有融資費(fèi)用
好的。那另外一個(gè)問題是固定資產(chǎn)已經(jīng)在使用,但是發(fā)票是要等付款以后才提供,這種是不是要用一個(gè)暫估入庫的科目,請問如何出分錄?
不用,直接入賬,后面再取得發(fā)票作為附件處理即可
不好意思,不是很理解。固定資產(chǎn)原值是按總的第一次就入賬了,那后面發(fā)票來了以后原本應(yīng)該入固定資產(chǎn)那部分應(yīng)該用啥代替呢?
發(fā)票只是附件,不在做分錄了
不做分錄的話長期應(yīng)付款如何抵消?還有進(jìn)賬需要確認(rèn)的呀。
是進(jìn)項(xiàng)稅額
借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,長期應(yīng)付款 收票作這個(gè)就可以了
長期應(yīng)付款是價(jià)稅合計(jì)的呀
最開始做的時(shí)候你就不用考慮稅,收票后面坐著個(gè)分錄