您好 對(duì)上一完整納稅年度內(nèi)每月均在同一單位預(yù)扣預(yù)繳工資、薪金所得個(gè)人所得稅且全年工資、薪金收入不超過(guò)6萬(wàn)元的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳本年度工資、薪金所得個(gè)人所得稅時(shí),累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。 不符合上面條件的 就按月5000
老師,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候。 有員工是零申報(bào)。 然后就顯示 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“累計(jì)減除費(fèi)用”應(yīng)小于等于[0],實(shí)際填寫的是[35000]; 這個(gè)要怎么修改
老師報(bào)1月個(gè)稅時(shí),填工資薪金后,點(diǎn)稅款計(jì)算后,有的人員后累計(jì)扣除費(fèi)用是60000,其他人員的累計(jì)扣除費(fèi)用是5000,這是為什么?
個(gè)人所得稅,有個(gè)員工沒(méi)有添加專項(xiàng)附加扣除,為什么累計(jì)扣除費(fèi)用有60000,是因?yàn)槿ツ甑墓べY低于5000嗎
申報(bào)2022年1月份個(gè)稅,一個(gè)員工5250元,顯示不扣個(gè)稅,累計(jì)減除費(fèi)用有的員工是5000元,有的員工是60000元
老師,請(qǐng)問(wèn)公司這個(gè)月剛報(bào)個(gè)稅,為什么有的員工的累計(jì)扣除費(fèi)用是15000元呢,其他的員工的累計(jì)扣除費(fèi)用是5000元
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢