你好 是的 可以抵扣所得稅。

您好,老師,請教您。我們是小規(guī)模企業(yè),這些發(fā)票能入帳嗎可不可以稅前扣除用?能入帳的話,入帳分錄怎么寫。謝謝您的指教。
老師您好!小規(guī)模企業(yè)的成本費用發(fā)票不能抵扣進項,但是小規(guī)模企業(yè)是不是也得憑據(jù)成本費用發(fā)票來稅前扣除???謝謝!
老師小規(guī)模根據(jù)2018年28號文規(guī)定,公司沒有取得進項發(fā)票,其相關成本費用不能稅前扣除是什么意思呢
老師好,請問,小規(guī)模納稅人真實發(fā)生的成本費用但是未取得相應的發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅申報時據(jù)實扣除嘛?
老師,您好!請教您 我們企業(yè)在2024年1月份轉為一般納稅人企業(yè),在這之前是小規(guī)模納稅人,在小規(guī)模納稅人的時候,取得的增值稅專用發(fā)票能不能抵扣??? 感謝老師指導!
老師,10月注冊領到執(zhí)照,11月稅務備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票。可是21年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調整的話,借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅,再借:應交稅費-應交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調電子稅務局申報表或者現(xiàn)在財務報表嗎?就是調整了科目還需要做什么事呢
郭老師新年好! 就是說,小規(guī)模企業(yè)雖然可以不用取得成本費用發(fā)票來抵扣增值稅,但是它也必須得積極索取成本費用發(fā)票,因為沒有成本費用發(fā)票,它抵扣不了所得稅。因為小規(guī)模企業(yè)也是查賬征收!我的理解對嗎?
對的 但是小規(guī)模也有核定征收的 不過很少的 新年快樂
郭老師,還有一個問題,我剛在金蝶系統(tǒng)建了一個新的賬套,我選擇的是企業(yè)會計準則。開賬后,我做了一筆分錄: 借:應收賬款 109 貸:主營業(yè)務收入100 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)9 保存憑證的時候,系統(tǒng)非要要求給主營業(yè)務收入這個科目指定現(xiàn)金流量,給它指定現(xiàn)金流量副表,應該怎樣操作?謝謝!
這個不涉及流量的 你沒有收到錢 0就可以
好的郭老師, 我在提問的時候,咋樣能@你???在點擊提問按鈕那個頁面沒有看到選擇老師的選項??!
你好 艾特我 然后誰有問題找我就可以
好的郭老師,你在深圳嗎?
不在的 我不是深圳這邊的
郭老師很美?。?!
非常感謝 新年快樂
新年快樂!
我加你微信郭老師
不好意思 學堂不允許我們私下跟你們交流的