你好,計(jì)入管理費(fèi)用
20.A公司為增值祝一般納祝人,2020年4月在財(cái)嚴(yán)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧甲材料500千克,實(shí)際購(gòu)入成本為600元/千克。經(jīng)查屬于管理不善造成的損失,由過(guò)失人賠款1000元,保險(xiǎn)公司賠款2000元,則處理后有關(guān)存貨盤虧的凈損失處理正確的是()A.計(jì)入管理費(fèi)用336000元B.計(jì)入管理費(fèi)用297000元C.計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出333000元D.計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出300000元
20.存貨發(fā)生盤虧及毀損,按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,下列賬務(wù)處理正確的有(A)。A.對(duì)于入庫(kù)的殘料價(jià)值,記入“原材料”科目B.對(duì)于應(yīng)由保險(xiǎn)公司和過(guò)失人的賠款,記入“其他應(yīng)收款”科目C.扣除殘料價(jià)值和應(yīng)由保險(xiǎn)公司、過(guò)失人賠款后的凈損失,屬于一般經(jīng)營(yíng)損失的部分,記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目D.扣除殘料價(jià)值和應(yīng)由保險(xiǎn)公司、過(guò)失人賠款后的凈損失,屬于非常損失的部分,記入“營(yíng)業(yè)外支出”科目
老師,現(xiàn)金盤虧盤盈后計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,如果查不出原因,期末的時(shí)候這個(gè)科目是不是結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出,還是要計(jì)入管理費(fèi)用?
如果庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)生保險(xiǎn)柜被燒毀之類的損失都計(jì)入管理費(fèi)用 還是營(yíng)業(yè)外支出
某增值稅一般納稅人因管理不善,導(dǎo)致火災(zāi)毀損庫(kù)存原材料一批,該批原材料賬面記載的成本為100萬(wàn)元,經(jīng)確認(rèn)應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅稅額為13萬(wàn)元,收到保險(xiǎn)公司賠償款56萬(wàn)元。假定不考慮其他因素,經(jīng)批準(zhǔn)屬于企業(yè)確認(rèn)該材料毀損凈損失的會(huì)計(jì)分錄是()。A:借:營(yíng)業(yè)外支出44B:借:管理費(fèi)用44C:借:營(yíng)業(yè)外支出57D:借:管理費(fèi)用57某公司因暴雨毀損原材料一批,該批材料實(shí)際成本為1萬(wàn)元。殘料變現(xiàn)價(jià)值為0.05萬(wàn)元,保險(xiǎn)公司按合同約定賠償0.3萬(wàn)元。不考慮其他因素,該批材料的毀損凈損失為()萬(wàn)元。A:1B:0.65C:0.05D:0.7
房開(kāi)企業(yè)回遷房開(kāi)具發(fā)票,是按成本開(kāi)票還是同類房屋按平均售價(jià)開(kāi)票?
老師江蘇這邊社保漲繳費(fèi)基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來(lái)大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號(hào)之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動(dòng)合同?這樣是不是員工離職就不需要補(bǔ)繳社保了?這樣操做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開(kāi)始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來(lái)訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?