你好,可以沖減主營業(yè)務成本
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢,然后在這個基礎上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現(xiàn)了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業(yè)費用,財務費用。然后減去應付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分攤嗎,但是這個房租分攤。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤,就是把這個。
老師,我們是勞務公司,給一家單位開票,開票是按他們給的工資數(shù)來開的,就是他們給的工資數(shù)是700萬,我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%,開票總金額為726.6萬,他們的工資又是總承包代發(fā)的,只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應收款700萬 貸:主營業(yè)務收入7054368.63應交稅費增值稅211631.37,之后再把其他應收款700萬結轉到主營業(yè)務成本??墒乾F(xiàn)在他們工資算錯了,工資數(shù)是720萬的,那我多出來這20萬該怎么做賬啊
老師,收到洗滌廠交來的賠款怎么做分錄? 洗滌費是多少然后開票就是多少,洗壞的布草就付現(xiàn)金賠償,洗滌費放主營業(yè)務成本
老師,建筑勞務公司,給私人轉款金額超大,沒有發(fā)票進來,導致于企業(yè)所得稅很多,又不交,我做暫古成本也越來越大,我都不敢做了,我問老板要票,老板讓我結轉成本,我這沒票怎么能入成本??!我不做了,老板說還是讓我做,我就寫一分關于這些稅法觸犯后,會有什么樣后果,這些后果他已知曉,到還是強烈要求打白條人工費入成本,這件事,讓他簽字,以后出事了,我拿出來他簽字的東西,我可以洗脫嗎?還是就是寫這樣的模板有嗎?
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費,稅金,管理費,腳手架租賃費(有些地方高,掛的時候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費,一年下來累計也有個幾十萬,直接都是私人轉帳到工人卡上,干多少工結多少,沒有票,賬務該怎么處理,可以分攤到每月,做個零時工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務成本,貸庫存現(xiàn)金或者其他應收款,摘要付石材零時工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務
老師 銀行開的金融手續(xù)費專票可以正常抵扣嗎
老師 問一下單位1月出庫一批廚房用品和客房用品,原來的老會計可能馬虎做錯科目了,他做的是 借:主營業(yè)務成本–客房用品 9831 周轉材料–廚房用品 13000 貸:周轉材料–客房用品 9831 周轉材料–廚房用品 13000 現(xiàn)在八月份才發(fā)現(xiàn),這個賬是不是紅沖,然后做正確的分錄就可以了?
老師,5月份更正4月份報表,補交了增值稅,會計直接做了借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀是行存款,7月份才發(fā)現(xiàn),這個應該進項稅轉出嗎?還是應該調整未交增值稅的余額,分錄怎么做?
老師印花稅,必須按照合同類型及金額繳納嗎?可以按照進項、銷項發(fā)票金額簡單的購銷來計算繳納不?
信息服務公司發(fā)生的信息費計入哪個科目
老師,我司開給租客的電費發(fā)票,可以多出供電所開給我們的電費嗎?
車輛購置稅計入什么科目
商品己發(fā)出給客戶,開票不含稅,我買商品給客戶我這邊會計分錄怎么寫
老師,請問股轉需要什么資料?原股東的要不要的哈?
老師,剛準備報個稅時系統(tǒng)提示有一個員工的身份證和姓名不匹配,查了下 發(fā)現(xiàn)5月份該員工和另個一個員工(已辭職)的姓名和身份證搞混了 ,但是5月份能夠申報成面沒有任何提示 請教下這個是怎么回事?5月份的個稅我需要重新更正嗎?如果需要更正我需要怎么操作呢?