您好 銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額的差額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不是科目

老師,請(qǐng)問(wèn)一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的是哪些科目?
哪些科目要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目?
老師,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款”、“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收”這三個(gè)科目期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,然后再到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目中嗎
怎么把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值科目下金額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未繳納增值稅科目下?分錄?
月底要不要把科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”的貸方余額,轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方?(第一步) 再把科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方 轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方?(第二步)
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過(guò)多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營(yíng)業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來(lái)的訂單去沖減收入?是不是月底就沒(méi)有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長(zhǎng)多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票提額怎么會(huì)好通過(guò)一點(diǎn) 需要提200萬(wàn)左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購(gòu)買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無(wú)形資產(chǎn),每月做攤銷

