你好 你們填寫了加計扣除聲明 有進(jìn)項沒有填寫附表四吧

老師你好!我們是一般納稅人!今天申報增值稅的時候!忘記計提加計抵減額的填報了!下個月補(bǔ)可以嗎?
老師好,一般納稅人,上月未做任何稅務(wù)處理,已超期,今天做抵扣申報統(tǒng)計時提示勾選所屬期預(yù)申報是怎么意思,是不是抵扣屬期在12月份了?我十一月份報稅是不是不用統(tǒng)計抵扣了?
你好,想問下,昨天申報了一般納稅人增值稅,今天發(fā)來提示說:一般納稅人應(yīng)計提未計提加計抵減額,請核實更正,這是什么意思?
本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。 我申報不成功的原因提示這個是什么原因啊
老師好,我想問下,公司是一般納稅人,專管員打電話說2019年12月增值稅附表4加計抵減少計提了24.94元,這個怎么把少計提的計提上呢
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
昨天填了加計抵減扣除聲明,然后做了進(jìn)項加計抵減,申報了增值稅,表四也填了,這個是不是例行通知?
你填寫了附表四的本期發(fā)生額和實際抵扣金額嗎?
對的,然后主表那里,我算了幾次是有抵減到的
那就確認(rèn)就可以的
那我回復(fù)已核實做了加計抵減,請知悉,可以嗎
你好 可以這么回復(fù)的
好的,多謝老師,新年快樂!
不用客氣 新年快樂