您好,是的,您的處理非常正確。但最好取得原始回單,可以讓銀行重新打印
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
我們公司重新接手的,之前的資料應(yīng)該是找不回來(lái)了,現(xiàn)在需要辦理銀行貼現(xiàn)業(yè)務(wù),他們需要之前的打款憑證或驗(yàn)資報(bào)告,這兩個(gè)都沒(méi)有,就想問(wèn)能不能這樣調(diào)帳,合不合理
之前的銀行都變了,找不回
您好,那您只能重新做投資款,以前的按往來(lái)處理
那認(rèn)繳時(shí)間上和工商就不一樣了,沒(méi)有關(guān)系嗎
您好,這個(gè)是沒(méi)法改變的,只能股東會(huì)決議,證明事情原因,
老師,我們實(shí)繳金額章程上3萬(wàn)不能轉(zhuǎn)回,那賬上可以轉(zhuǎn)銷掉的話,現(xiàn)在讓法人轉(zhuǎn)3萬(wàn)進(jìn)來(lái),賬上做3萬(wàn),然后章程上把原來(lái)的認(rèn)繳時(shí)間改成后面法人轉(zhuǎn)的3萬(wàn)可以嗎
您好,這個(gè)要看當(dāng)時(shí)的公司法對(duì)注冊(cè)資本和實(shí)收資本的相關(guān)規(guī)定。個(gè)人認(rèn)為,能夠取得以前年度的對(duì)賬單
明白了,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持