你好 50/1.13*13% 進項等于這些的
老師請問增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費開的專用發(fā)票金額含稅是100元,稅率是13%,借:管理費用100,貸:銀行存款100,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)是多少,貸,管理費用是多少
請問老師,如果買進原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應交增值稅怎么計算?稅率13%。會計分錄借方應交增值稅-進項稅額應該填多少呢?
請問老師,如果買進原材料一批,零售價5300元。應交增值稅怎么計算?稅率13%。會計分錄借方應交增值稅-進項稅額,應該填多少呢?
辦公費專票含稅100元,稅13元。報銷50元。入賬的話借管理費用 ?元,應交稅費一應交增值稅進項稅 ?,貸銀行存款50。?寫多少
專票含稅100元,稅13元。如果報銷50元應交稅費一應交增值稅進項稅 寫多少。是13還是重新計算
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財務,沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分攤嗎?
其他公司入股設備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個人,其實是個朋友,這個個人不會給我們支付款項,但是我們需要視同銷售,那這個的話還不能低于市場價太多,這個車目前正常折舊賬面價值有40萬,但是我要去申報增值稅要申報的話,如果他這個車出了事故,價值遠低于賬面價值,需要出具相應什么作證資料來證明,稅務這面會沒有風險,
如果開票主營業(yè)務收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應商再加工,像這種返到廠家時未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會增加庫存的數(shù)量
老師,這個題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應該是賬面原值嗎?
老師,面試時候問我會規(guī)避風險 嗎 怎么回答?
進項直接13元可以嗎,費用37元。
也可以的 但是不正規(guī) 你的不含稅*13%不等于你上面的金額稅額
稅務風險
多抵扣了增值稅 少做了費用少抵扣了所得稅
行嗎。之前這樣做。
這個看你們自己吧 缺那個多做那個