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專票含稅100元,稅13元。如果報銷50元應交稅費一應交增值稅進項稅 寫多少。是13還是重新計算

2021-02-09 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-09 21:38

你好 50/1.13*13% 進項等于這些的

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快賬用戶8466 追問 2021-02-09 21:39

進項直接13元可以嗎,費用37元。

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齊紅老師 解答 2021-02-09 21:40

也可以的 但是不正規(guī) 你的不含稅*13%不等于你上面的金額稅額

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快賬用戶8466 追問 2021-02-09 21:57

稅務風險

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齊紅老師 解答 2021-02-09 21:58

多抵扣了增值稅 少做了費用少抵扣了所得稅

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快賬用戶8466 追問 2021-02-09 21:59

行嗎。之前這樣做。

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齊紅老師 解答 2021-02-09 21:59

這個看你們自己吧 缺那個多做那個

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你好 50/1.13*13% 進項等于這些的
2021-02-09
同學你好 1.對的 2.為什么含稅100才報銷50?你這個進項也不對的吧?增值稅稅率是多少? 含稅一百的話稅額是100/(1%2B13%)*13%=11.5
2021-02-08
借應交稅費應交增值稅銷項13 貸應交稅費應交增值稅進項九 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅4 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,4 貸應交稅費,未交增值稅,4 借應交稅費未交增值稅貸,銀行存款 完整的是這個。
2021-04-07
你好,增值稅發(fā)票上的金額是不含稅的,進項稅為5300*13%
2021-01-31
你好,是應交增值稅=銷項稅額-進項稅額也就是13-10.4=2.6就是應交增值稅
2021-09-25
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