沒有支付的,你可以紅沖你多計提的那些借應(yīng)付職工薪酬借管理費用-74
老師,工資表扣除社保之后有小數(shù)點,如果發(fā)工資四舍五入的話,我的會計分錄做不平怎么辦呢
你好老師,工資表扣完代扣社保實發(fā)工資有小數(shù)點3972.74,但實際發(fā)到手是整數(shù)3972,少的小數(shù)點分錄怎么做賬!
老師,計提工資時按整數(shù)計提的,發(fā)放工資時,扣除了個稅和社保,有小數(shù)點,但實發(fā)工資最后按整數(shù)的,做帳時有零點幾的差異,少了的話是補提,多了是做營業(yè)外收入還是沖減之前計提的呀
你好,老師,因小數(shù)點的保留差異問題,付銀行實際款和工資表有兩分錢的差異,請問做什么科目調(diào)整
發(fā)工資扣掉社保之后有小數(shù)點,怎么辦?我看別人都是發(fā)整數(shù)的,實務(wù)中一般都怎么處理的呢?
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費用-保險費?
自然人電子稅務(wù)局 申報的解除勞動合同一次性補償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運營, 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個怎么合理轉(zhuǎn)出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟補償,不足一月怎么計算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際按幾個月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對方估計掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖耄覀兠髂晡逶虑叭〉冒l(fā)票入費用
你可以紅沖你多計提的那些借應(yīng)付職工薪酬借管理費用-0.74
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師你好,庫存盤點,盤盈的話有哪幾種做賬方式
一般是沖管理費用的借庫存商品貸,待處理財產(chǎn)損益,借待處理財產(chǎn)損益借管理費用負數(shù)。
不管盤盈或盤虧,按照合計數(shù),原因是過錯賬或丟失,如果是正數(shù)沖減管理費用,負數(shù)工資扣除員工賠償,可以不老師?
你好 可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 新年快樂