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你好老師,工資表扣完代扣社保實發(fā)工資有小數(shù)點3972.74,但實際發(fā)到手是整數(shù)3972,少的小數(shù)點分錄怎么做賬!

2021-02-09 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-09 09:32

沒有支付的,你可以紅沖你多計提的那些借應(yīng)付職工薪酬借管理費用-74

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齊紅老師 解答 2021-02-09 09:33

你可以紅沖你多計提的那些借應(yīng)付職工薪酬借管理費用-0.74

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快賬用戶9432 追問 2021-02-09 09:35

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-09 09:35

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶9432 追問 2021-02-09 11:33

老師你好,庫存盤點,盤盈的話有哪幾種做賬方式

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齊紅老師 解答 2021-02-09 11:34

一般是沖管理費用的借庫存商品貸,待處理財產(chǎn)損益,借待處理財產(chǎn)損益借管理費用負數(shù)。

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快賬用戶9432 追問 2021-02-09 11:42

不管盤盈或盤虧,按照合計數(shù),原因是過錯賬或丟失,如果是正數(shù)沖減管理費用,負數(shù)工資扣除員工賠償,可以不老師?

不管盤盈或盤虧,按照合計數(shù),原因是過錯賬或丟失,如果是正數(shù)沖減管理費用,負數(shù)工資扣除員工賠償,可以不老師?
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齊紅老師 解答 2021-02-09 11:42

你好 可以這么做的

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快賬用戶9432 追問 2021-02-09 11:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-09 11:44

不用客氣 新年快樂

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沒有支付的,你可以紅沖你多計提的那些借應(yīng)付職工薪酬借管理費用-74
2021-02-09
你好!這個一般計入到營業(yè)外收支就可以了
2020-10-10
你好,計提與實際發(fā)放差異下個月補提就行。
2021-09-08
你好 這個是正常的,我們一般是精確到1元的,差額部分放到其他應(yīng)付款里面,或者繼續(xù)放在應(yīng)付職工薪酬科目,下個月再結(jié)算的
2023-03-20
你好,少了的你補計提,多了的紅沖計提就可以了。
2021-12-02
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