借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
老師,一般納稅人公司,利潤太高了,不想交稅,可以暫估成本嗎,分錄怎么做呢
利潤太高,暫估入賬會計(jì)分錄怎么做?說詳細(xì)點(diǎn)
員工外出辦事的餐費(fèi),外賬做賬時有發(fā)票的會計(jì)分錄是什么?無發(fā)票的會計(jì)分錄是什么?請高手詳細(xì)說一下,謝謝
對上月末暫估入賬的乙材料進(jìn)行沖回,暫估價5600元。怎么做會計(jì)分錄
增值稅怎么計(jì)提?怎么做賬務(wù)處理會計(jì)分錄?麻煩老師詳細(xì)說下,這點(diǎn)不太理解! 銷項(xiàng)21290.81 已勾選(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)18085.64
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個稅計(jì)算公式
老師,我上個月的時候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項(xiàng)是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機(jī),舊抵3萬,新28萬,實(shí)付25萬,此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實(shí)際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號填寫?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不
在利潤低的時候把這筆賬紅字沖銷掉咯?
你好 是的 匯算清繳之前就得調(diào)整了
謝謝愛你
不用客氣 工作愉快