你好 可以補記 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費
請問,12月忘記計提的稅金,怎么處理呢?
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12月份工資忘記計提怎么處理
12月份忘計提營業(yè)稅金,怎么處理帳與報稅問題呢
去年12月的辭退福利忘記計提了,怎么處理
公司減資帳務處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機器設備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
如果 是附加稅等用上面的分錄
增值稅呢?
你好 增值稅確認收入時就記了? 你是一般納稅人嗎?
一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄? 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?貸:應交稅費——未交增值稅
印花稅需要補計提嗎?
您好 印花稅可以不計提。