你好,需要申報個稅,按0申報
老師好,1月份工資,有個員工1月份沒上到班,社保已買,應付工資是負數(shù),請問要報個稅嗎?是按0申報嗎
老師請問一下,申報個稅現(xiàn)在3月份是申報1月份的工資和1月份的社保嗎?還是3月申報1月工資,2月社保
老師2021年12月份,員工沒上班然后我們給交了12月份社會保險,工資表工資是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申報個稅時這個0工資的人員我就0申報的然后也沒申報扣除申報金額,現(xiàn)在1月份發(fā)放12月份工資的話這個社保該怎么弄呢,這個人1月份也不干了就涉及給上的這個434元的社保款該怎么處理呢走借營業(yè)外支出-其他 貸其他應收款-社會保險 這樣行嗎
你好,老師,請問一下,我們現(xiàn)在3月份是剛發(fā)1月份工資,然后個稅是按收付實現(xiàn)制的,那4月份去申報3月份收到1月份工資的個稅,那問題來了,申報個稅是按實發(fā)工資還是應發(fā)工資,還有4月份去申報收1月份的工資,那個稅這個要什么時候去扣
2023年1月份放假過年,2月份沒發(fā)工資,現(xiàn)在報個稅除購買社保人員按社保金額申請,其他0申報,這樣稅務安全嗎,還是需要怎么處理
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應交稅費-未交增值稅 貸 :應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務招待費,貸銀行存款
土地使用權轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權期限是按照50年計算嗎?