您好 1、需要考慮的 2、哪個(gè)折舊方法都是需要考慮減值準(zhǔn)備的,因?yàn)闆]做一次減值準(zhǔn)備,都是相當(dāng)于重新取得一項(xiàng)固定資產(chǎn)一樣,以后都要按考慮減值準(zhǔn)備之后的賬面價(jià)值計(jì)提折舊了。
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備,那么稅法上按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的話需要考慮計(jì)提的減值準(zhǔn)備嗎(不是最后兩年)
請(qǐng)問固定資產(chǎn)折舊的計(jì)算要考慮減值準(zhǔn)備嗎?特別是雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明 看書上說,雙倍余額遞減法是用固定資產(chǎn)凈值,凈值是原值減已提折舊,而年數(shù)總和法是用原值減預(yù)計(jì)凈殘值,好像都和減值準(zhǔn)備沒關(guān)系,但是最后又說要發(fā)生減值準(zhǔn)備的情況要要調(diào)整折舊,請(qǐng)問是什么意思啊
企業(yè)2019年12月購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,估計(jì)使用年限6年,殘值1000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊2022年底計(jì)提折舊額5000元。請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備的原值。如采用的是雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,該設(shè)備的原值如何?雙倍余額遞減法為什原值要減1000元???2019年12月到2022年底不是三年嗎?
企業(yè)2019年12月購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,估計(jì)使用年限6年,殘值1000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊2022年底計(jì)提折舊額5000元。請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備的原值。如采用的是雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,該設(shè)備的原值如何?雙倍余額遞減法為什么原值要減1000元?2019年12月到2022年底不是三年嗎?那雙倍余額遞減法怎么求原值呢?
企業(yè)2019年12月購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,估計(jì)使用年限6年,殘值1000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊2022年底計(jì)提折舊額5000元。請(qǐng)計(jì)算該設(shè)備的原值。如采用的是雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,該設(shè)備的原值如何?雙倍余額遞減法為什么原值要減1000元?2019年12月到2022年底不是三年嗎?那雙倍余額遞減法怎么求原值呢?
個(gè)體工商戶未取得發(fā)票,只有支出記錄可以稅前扣除嗎?稅法上面有約定嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)稅稅率當(dāng),是扣除各項(xiàng)扣除項(xiàng),再按稅率當(dāng),還是扣除之前按稅率當(dāng)
我們公司是制作圖書的,客戶要求開票不開圖書,開印刷品*印刷費(fèi)可以嗎
老師好,下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的話,要是只申報(bào)工資 沒有社保數(shù)據(jù)的話,個(gè)稅系統(tǒng)會(huì)不會(huì)跳提示的 工資人數(shù)與社保人數(shù)有差異,請(qǐng)求自查
本年用了以前年度損益調(diào)整調(diào)整了去年的數(shù)。我需要調(diào)整以前年度匯算清繳表嗎?
銷售傭金開票名稱可以開,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)還是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*傭金
老師,在外地給車輛加油,在網(wǎng)上開票,對(duì)方銷售信息是本地的中石化是怎么回事
老師,流動(dòng)負(fù)債分長(zhǎng)期和短期,那么長(zhǎng)期借款屬于什么?
老師:以付個(gè)人勞務(wù)費(fèi)方式公轉(zhuǎn)私,對(duì)方不用開票給我們公司嗎?
老師好!出口退稅申報(bào)具體時(shí)間在當(dāng)月申報(bào)期還是非申報(bào)期都可以?比如8月申報(bào)5-7月出口的,可以3個(gè)月合并報(bào)在8月申報(bào)期,也可以分別以實(shí)際出口月為申報(bào)期嗎?