你好,需要繳納企業(yè)所得稅
公司賬上遞延收益有100多萬的余額,據(jù)說是15年某個項目給的政府補(bǔ)助,補(bǔ)助當(dāng)時這個項目的成本,費(fèi)用。一直都沒有做賬務(wù)處理? 我現(xiàn)在該怎么做呢?
政府補(bǔ)助某個項目成本費(fèi)用,100萬,可是這個項目只花了50萬,剩下50萬的補(bǔ)助,要繳納企業(yè)所得稅嗎?
某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人,2021年利潤總額為200萬元,收入費(fèi)用項目如下:⑴銷售收入1000萬元,全年招待費(fèi)8萬元;⑵廣告費(fèi)50萬元;⑶免稅的財政補(bǔ)助收入10萬元;⑷公益性捐贈25萬元;⑸稅收滯納金1萬;⑹提取壞賬準(zhǔn)備5萬元;⑺對其他居民企業(yè)投資取得股利收入5萬元
老師你好!我單位是個居家養(yǎng)老服務(wù)中心,是非營利性企業(yè),老板在投標(biāo)之后居家養(yǎng)老中心建設(shè)費(fèi),裝修費(fèi)花了50多萬元,后面鎮(zhèn)政府補(bǔ)助了30萬,請問老板裝修的50萬這筆費(fèi)用要入賬嗎?
我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,所得稅是免稅的,我想問下,舉例假設(shè)一利潤總額是22萬,其中營業(yè)外收入政府補(bǔ)助是23萬(不能免所得稅),扣除這筆補(bǔ)助后是虧損的,那是不是這筆補(bǔ)助單獨拿出來繳納所得稅,假設(shè)二利潤總額還是22萬,其中營業(yè)外收入政府補(bǔ)助是20萬,扣除補(bǔ)助20萬,盈利2萬,這個2萬是不是不用繳納所得稅,只要繳納補(bǔ)助20萬所得稅是嗎?
老師,供應(yīng)商給我們開發(fā)票老是有人問需要備注不?到底要不要備注呀
進(jìn)銷存系統(tǒng)和會計系統(tǒng)關(guān)聯(lián),進(jìn)銷存系統(tǒng)錄入的庫存是虛擬數(shù)字,沒有實物庫存。借記庫存商品,貸記什么,
來個確定性老師,公開招標(biāo),專家簽到表,沒有簽到時間那一欄合適嘛
請問下老師在產(chǎn)品的期初數(shù)我應(yīng)該填哪里呀
個稅申報系統(tǒng)征期1-12月實際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個計算嗎都是自然月12個月,比對數(shù)據(jù)不是也跟個稅這個征期比對嗎,不存在虛報問題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
老師,一個投標(biāo)的項目,支前付的投標(biāo)保證金,中標(biāo)了,現(xiàn)在這筆錢轉(zhuǎn)為履約保證金,應(yīng)該怎么做這筆分錄呢/,解析下
個稅申報系統(tǒng)征期1-12月實際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計算在當(dāng)年度的成本里了,社保基數(shù)可以按照這個計算嗎都是自然月12個月,比對數(shù)據(jù)不是也跟個稅這個征期比對嗎,不存在虛報問題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
供應(yīng)商開材料發(fā)票一定要備注項目名稱嗎?
來個確定性老師,開標(biāo)時間11點,專家簽到表11.30合理嗎
費(fèi)用分割單可以入賬后。年底可以抵企業(yè)所得稅嗎