你好,是的,這樣做可以的
老師,請(qǐng)問(wèn)下 我做了一筆收入,借銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是么?
之前代賬的分錄是 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師好,公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢? 之前做收入, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 做成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 交稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師你好,21年有一個(gè)會(huì)計(jì)分錄本應(yīng)是, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 結(jié)果寫(xiě)成了 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 現(xiàn)在怎么改呢
銷(xiāo)售業(yè)務(wù),發(fā)生時(shí)即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應(yīng)收票據(jù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ②借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)收票據(jù) 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 老師應(yīng)該做①還是②呢?
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利費(fèi)收入怎么寫(xiě)分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶(hù)信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢(qián)退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢(qián)在企業(yè)里怎么做抵扣
那我有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,最后是不用交稅,我從應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 與 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。這個(gè)分錄要怎么做呢
借銷(xiāo)項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借銷(xiāo)項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸方寫(xiě)兩項(xiàng)嗎?那借貸會(huì)不平衡么?
你好,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就是進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的差額,所有肯定平的
不是吧,有點(diǎn)不明白 ,比如我銷(xiāo)項(xiàng)是1萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)也是1萬(wàn),就是借 應(yīng)交稅項(xiàng) 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 1萬(wàn) 是么?
你好,是的,進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都是1萬(wàn),那么未交增值稅就是0,沒(méi)有差額了??隙〞?huì)平的哦