是這個(gè)樣子的啊,就2021年的新政策,這個(gè)工資不超過(guò)6萬(wàn)的情況下是不用預(yù)交。
老師,我公司里有一個(gè)人員參保,另兩個(gè)人沒(méi)有參保,這三個(gè)人的工資發(fā)多少,在個(gè)稅上可以合理避稅
一個(gè)員工她在另一個(gè)單位有工資和參社保我們單位傭金可以按提成(工資薪資)申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
一個(gè)員工她在另一個(gè)單位有工資和參社保我們單位傭金可以按提成(工資薪資)申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
老師,我們公司有兩位員工,10月份參保信息里面有,但是工資表上沒(méi)有這兩位員工的信息,那我報(bào)個(gè)稅是按照工資表申報(bào)的,工資表上沒(méi)有這兩位員工,個(gè)稅就沒(méi)申報(bào),但是參保信息有,這樣不就兩個(gè)系統(tǒng)不一致了嗎,應(yīng)該要怎么處理呢
老師,有個(gè)新員工入職正在幫他填個(gè)稅的人員采集,參保時(shí)間是寫(xiě)這個(gè)員工第一次參保時(shí)間還是來(lái)公司參保的時(shí)間呢
老師,我是一般納稅人運(yùn)輸公司,現(xiàn)在稅務(wù)局更新的系統(tǒng),必須交社保嗎
小規(guī)模,公司實(shí)繳時(shí),是先計(jì)提印花稅對(duì)吧老師?會(huì)計(jì)分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎?
老師融資租賃會(huì)計(jì)分錄怎么做
中級(jí)實(shí)務(wù)《所得稅》章節(jié),會(huì)計(jì)計(jì)稅基礎(chǔ)是220萬(wàn),但稅法角度只讓你抵扣192萬(wàn),所以多了得加回來(lái)。如何理解這個(gè)“多了得加回來(lái)”?不是會(huì)計(jì)比稅法多,應(yīng)該要減去嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī),公司用的,票還沒(méi)有開(kāi)回來(lái),怎么入賬?分錄是什么
收到銷(xiāo)售貨款的賬務(wù)處理
老師,我去一家公司前面幾個(gè)月的賬沒(méi)有做,報(bào)稅是0申報(bào),如果我把賬補(bǔ)了,可以更正前面幾個(gè)月的稅嗎?就是說(shuō)可以重新申報(bào)嗎?公司是小規(guī)模
老師,請(qǐng)問(wèn)下做的分錄,借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款。后面收到發(fā)票后怎么做分錄呀
物業(yè)會(huì)計(jì),5月份開(kāi)始的金蝶軟件,前物業(yè)走之后欠員工工資,新老板拿出來(lái)12萬(wàn)讓給員工發(fā)工資,我看新公司從金蝶軟件期初庫(kù)存現(xiàn)金設(shè)置12萬(wàn),固定資產(chǎn)也設(shè)置了12萬(wàn),這樣對(duì)嗎,因?yàn)?月份是一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬我是7月份接手的
老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款(紅字),重新入賬借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整,庫(kù)存貸方數(shù)據(jù),這樣對(duì)不
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快