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老師,我公司產(chǎn)品,教學(xué)軟件,開通1個會員798,現(xiàn)在贈送給李老師一個會員,錢是銷售經(jīng)理墊付的。如何做分錄 我這樣做分錄 借:銷售費用—福利 798 貸:其他應(yīng)付款 —經(jīng)理 798 這樣做可以嗎

2021-02-05 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-05 13:18

你好? ?贈送會員? 錢是經(jīng)理支付的。? ? 那實際就是視同銷售處理了。??

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快賬用戶8243 追問 2021-02-05 13:19

該如何做分錄

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快賬用戶8243 追問 2021-02-05 13:20

這個墊付的錢,公司要給經(jīng)理報銷的。

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快賬用戶8243 追問 2021-02-05 13:24

請回答老師

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齊紅老師 解答 2021-02-05 13:24

?你好? ? ?是的? ?借:銷售費用—促銷活動費? 798 貸:其他應(yīng)付款 —經(jīng)理 798? 就這樣掛??

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快賬用戶8243 追問 2021-02-05 13:25

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-05 13:27

?沒事的。希望能幫到你 滿意請給予評價

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你好? ?贈送會員? 錢是經(jīng)理支付的。? ? 那實際就是視同銷售處理了。??
2021-02-05
你好 分錄 是正確的呢?
2021-01-26
您好,貸方是其他應(yīng)收或其他應(yīng)付都是可以的,往來科目都會平的,只是暫時掛一下賬
2023-11-21
當使用單位工會經(jīng)費購買年節(jié)禮品給員工時,需要從 “其他應(yīng)付款 - 單位工會” 科目中支出這筆費用。 工會經(jīng)費用于職工福利是符合規(guī)定用途的,不需要再通過福利費科目進行核算。 具體會計分錄 借:其他應(yīng)付款 - 單位工會 貸:銀行存款 例如,如果購買年節(jié)禮品花費了 2000 元,那么會計分錄就是: 借:其他應(yīng)付款 - 單位工會 2000 貸:銀行存款 2000 不需要再經(jīng)過 “福利費” 科目進行處理,這樣可以直接反映工會經(jīng)費的使用情況
2024-12-18
您好,產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ,這個金額是賬上的存貨金額
2024-03-13
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