你好,之前分錄是怎么做的?

老師,今天稅務(wù)局給我們打電話(huà)說(shuō)2018年我們收到的發(fā)票20多萬(wàn)這家公司跑了,稅務(wù)局要們我們補(bǔ)交稅金,該怎么辦?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方公司跑路了,給我們的發(fā)票稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么做帳
去年銀行付款給對(duì)方,對(duì)方正常開(kāi)票給我們公司。但是今年稅務(wù)局查到對(duì)方公司跑路了,就要把這張發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們公司白白損失幾千塊錢(qián)的發(fā)票,這筆款能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?然后稅前抵扣
老師,您好。我們公司收到的一張專(zhuān)票,對(duì)方跑路了,之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知,確認(rèn)所得稅扣除情況,我們打算今年年報(bào)的時(shí)候調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)圖中的表格怎么填?
老師,您好。我們公司收到的一張專(zhuān)票,對(duì)方跑路了,之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知,確認(rèn)所得稅扣除情況,我們打算今年年報(bào)的時(shí)候調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)圖中的表格怎么填?發(fā)票問(wèn)題情況選有問(wèn)題嗎?
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專(zhuān)票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷(xiāo),但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤(pán)賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎


之前是借管理費(fèi)、進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款
如果跨年了,借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)需要入費(fèi)用嗎
費(fèi)用是真實(shí)的,就是進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)要轉(zhuǎn)出,然后這個(gè)是直接入費(fèi)用嗎,還是直接進(jìn)項(xiàng)紅字
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出已在所得稅和增值稅都不允許抵扣。
就是不需要入費(fèi)用?
你已經(jīng)入了費(fèi)用,不需要做費(fèi)用的,已經(jīng)跨年啦。
我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)進(jìn)項(xiàng)172元,不能只是轉(zhuǎn)出,還要入費(fèi)用,是這樣子嗎
你現(xiàn)在做利潤(rùn)分配不就是做了費(fèi)用嗎?這個(gè)費(fèi)用不允許抵扣。
費(fèi)用用利潤(rùn)分配來(lái)代替了已經(jīng)。
如果沒(méi)有跨年呢
借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。