您好 所得稅預(yù)警沒(méi)有分錄。

請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅預(yù)警的分錄怎么做,20年的,現(xiàn)在21年1月做賬
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅預(yù)交的分錄怎么做,20年的,現(xiàn)在21年1月做賬
小規(guī)模納稅人,20年沒(méi)有交所得稅,21年3月份發(fā)現(xiàn),21年3月就在20年10月至12月的所屬期做了補(bǔ)稅,補(bǔ)了一年的企業(yè)所得稅1886.6元滯納金54.71元,那現(xiàn)在錢(qián)已經(jīng)付了我的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師。你好。20.12月已計(jì)提企業(yè)所得稅5萬(wàn)。 21年1月預(yù)繳20年企業(yè)所得稅31880.47。 5月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額24126.7,應(yīng)退7753.77元 請(qǐng)問(wèn)老師。5月企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到21年企業(yè)所得稅退稅的分錄怎么做?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


預(yù)繳,老師
借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸銀行存款。
跨年度了
您好,請(qǐng)把你的問(wèn)題補(bǔ)充完整,預(yù)交稅款還跨年度。
題目很清楚啊,20年的沒(méi)做計(jì)提,21年做
你好 你看看你的提問(wèn)哪塊說(shuō)以前沒(méi)有計(jì)提。
這真是有提問(wèn)的記錄不然老師都說(shuō)不清楚。
好吧,嗯嗯
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。