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請問企業(yè)所得稅計(jì)提多了怎么辦

2021-02-04 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-04 14:23

您好 把多具體的紅沖。

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快賬用戶2908 追問 2021-02-04 14:24

紅沖分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-02-04 14:24

計(jì)提的分錄不變金額負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2908 追問 2021-02-04 14:27

20年多計(jì)提了,在21年1月紅沖可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-04 14:27

借以前年度損益調(diào)整。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-02-04 14:28

借以前年度損益調(diào)整。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 上面那個打錯字了以這個為準(zhǔn)。

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快賬用戶2908 追問 2021-02-04 14:32

軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目怎么辦

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快賬用戶2908 追問 2021-02-04 14:35

《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》里不是沒有以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-04 14:38

是的是的。 借未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。

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齊紅老師 解答 2021-02-04 14:39

是的是的。 借未分配利潤負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。負(fù)數(shù)

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快賬用戶2908 追問 2021-02-04 14:46

好的,謝謝老師,另外20年末結(jié)轉(zhuǎn)了40多萬的未分配利潤,但是以前年度有30多萬的虧損,這個要做賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-04 14:47

您好。有虧損可以用稅前利潤彌補(bǔ)虧損。彌補(bǔ)之后還有利潤的就交所得稅。

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您好 把多具體的紅沖。
2021-02-04
你好 沖計(jì)提 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
2021-03-03
你好,企業(yè)所得稅計(jì)提多了,就沖銷,如果是當(dāng)年的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:所得稅費(fèi)用??
2021-04-15
你你好,您說的補(bǔ)救是什么意思 是稅交多了嗎?
2021-01-21
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-16
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