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老師請問上年11月份計提工資時,由于疏忽700O元多輸了一個零,計提了7萬元,跨年了怎么辦

2021-02-03 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-03 20:57

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配

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快賬用戶9453 追問 2021-02-03 21:01

不用做以前年度調(diào)整嗎

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快賬用戶9453 追問 2021-02-03 21:01

以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-02-03 21:11

你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎

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快賬用戶9453 追問 2021-02-03 21:12

不是的,是小企業(yè)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2021-02-03 21:14

那就是利潤分配來做的

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借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配
2021-02-03
同學(xué)你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-02-18
你好,上個月計提工資時,多計提了一個人的3030元,沖銷多計提的 借:應(yīng)付職工薪酬3030 貸:管理費(fèi)用等科目?3030
2020-11-06
你好,你24年如果沒有做錯的話,不用重新計提。 但是你要更正24年的匯算清繳。把稅收金額也填的跟賬載金額一樣
2025-04-23
你好!需要在1月份補(bǔ)提。 正常多提這18000就可以了! 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2024-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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