你好 企業(yè)所得稅 稅負(fù)率 = 應(yīng)交企業(yè)所得稅 除以營(yíng)業(yè)收入來(lái)核算的
稅前利潤(rùn)率定為不超過(guò)5個(gè)點(diǎn),但是公司稅前利潤(rùn)率已經(jīng)是負(fù)數(shù),那這樣公司的稅前利潤(rùn)率負(fù)多少有關(guān)系嗎
企業(yè)所得稅跟稅負(fù)率還有利潤(rùn)率之前的關(guān)系是什么?有公式嗎?
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率怎么算?企業(yè)所得稅的稅負(fù)和所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎
老師您好,生產(chǎn)制造業(yè)一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率跟利潤(rùn)有關(guān)系沒(méi)有?稅負(fù)率高利潤(rùn)低能不能表示有什么問(wèn)題
所得稅跟利潤(rùn)有什么關(guān)系?能列出公式嗎?
個(gè)人房租出租去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)稅如何繳納?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人上月進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月抵扣了,做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么弄?
老師,在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用是-33.89,其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列)是-244.39,我在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),應(yīng)該減去哪個(gè)數(shù),謝謝
老師,我們小規(guī)模,24年設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票開(kāi)了9萬(wàn),廣告服務(wù)開(kāi)了12000,廣告服務(wù)沒(méi)超過(guò)2萬(wàn),加上其他的就有了,那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候廣告服務(wù)應(yīng)該是填應(yīng)征收入,還是免征收入呢?
匯算清繳繳納所得稅怎么做記賬憑證分錄
老師好,勾選的進(jìn)項(xiàng)是12000,銷項(xiàng)5000,還剩了7000多的留底,那是不是下個(gè)月假如開(kāi)出4000的選項(xiàng)就不用再勾了,直接用這個(gè)留底就可以了? 老師如果之后三個(gè)月開(kāi)出的銷項(xiàng)總共不超過(guò)7000的話,一直不勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)有什么影響啊?
老師,公積金這個(gè)月還未交,老早離職的員工先把公積金轉(zhuǎn)入別的公司,轉(zhuǎn)出之后20號(hào)再全體交公積金沒(méi)事的吧
公司收到別人免費(fèi)給的二手電腦,也沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬
稅收滯納金算入庫(kù)稅收嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)領(lǐng)用原材料退回的殘料怎么寫(xiě)分錄
利潤(rùn)率呢?有什么關(guān)系嗎?營(yíng)業(yè)收入不是一定的嗎啊?開(kāi)票的收入
?你好? 營(yíng)業(yè)收入是不含稅收入 (包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)? )比如?利潤(rùn)率是利潤(rùn)與成本之間的比率,利潤(rùn)率的計(jì)算公式有以下幾個(gè):利潤(rùn)÷成本×100%=利潤(rùn)率;成本利潤(rùn)率=利潤(rùn)÷成本×100%;銷售利潤(rùn)率=利潤(rùn)÷銷售收入×100%。
所以我們做外賬是需要知道我們公司的稅負(fù)率跟哪個(gè)利潤(rùn)率?
?你好 是的。? 需要知道你稅負(fù)率?
利潤(rùn)率呢?這個(gè)需要知道那個(gè)?
?你好? ?外賬不考慮這個(gè) 。 外賬是按實(shí)際來(lái)做賬 。 你們考慮下稅負(fù)率就行了??
別的老師說(shuō)得問(wèn)
?你好 那你就看外賬會(huì)計(jì)那邊,你可以問(wèn)下企業(yè)那邊的情況 。