您好 請問是銷售方還是購買方
上月開錯的發(fā)票,次月發(fā)現(xiàn)錯誤,稅額已經(jīng)抵扣,在次月該做那些處理?
專用發(fā)票錯誤,跨月了,對方已經(jīng)抵扣和沒有抵扣,分別應(yīng)該怎么處理?
本月發(fā)現(xiàn)上月開給租戶的專票金額開錯了,在本月該怎么處理呢,麻煩從對方已經(jīng)抵扣和未抵扣兩個方面說下
老師,我們開給客戶的發(fā)票稅率錯誤了,發(fā)票是上個月開的,客戶在抵扣時發(fā)現(xiàn)稅率錯誤,現(xiàn)在怎么處理呢?
老師好,請問上月開的專票,這月對方發(fā)現(xiàn)稅率錯誤,要開紅票,現(xiàn)在是我們已經(jīng)抵扣了稅款,稅已交,現(xiàn)在我們要怎么處理?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對?。啃枰兏男┠??
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個??即鸢革@示說法恰當,我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?
屬于購買方
開具紅字發(fā)票信息表 進項稅額轉(zhuǎn)出?
讓銷售方給我開具紅字發(fā)票了以后,收到票據(jù)以后該怎么讓做分錄呢?
請問收到藍字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
借:庫存商品 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸方藍字 貸:應(yīng)付賬款? 貸方紅字
是不是也可以先做一筆紅字的在做一筆轉(zhuǎn)出的 (紅字) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 (藍字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
不需要 做一筆分錄就好了
好的,如果分兩筆做也是沒有問題的吧
如果分兩筆做也是沒有問題 是的
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問