你好 你可以適當(dāng)認證就行了。 別一次性抵扣過多 。造成增值稅稅負率過低
一般納稅人新企業(yè)剛開業(yè)有很多進項稅發(fā)票,有18年19年的今年的都有,是一次性都勾選認證了還是每月根據(jù)銷項稅額認證?
老師,請問每月要勾選多少進項票呢?如果我每個月有多少就勾選多少,多出的進項是不是到年末就轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅金-未抵扣進項稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項,很多進項,要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進項,沒有開過票,賬該怎么處理呢?
您好,之前賬上每月的進項與勾選抵扣的都不一樣,我從3月開始,先將收到的專票記到待認證進項稅額,然后根據(jù)稅負勾選進項,將待認證轉(zhuǎn)到進項,之前的進項賬上還有余額,這個是不是會一直留著?。?/p>
老師好!我們這個月剛轉(zhuǎn)般納稅人,但是今年估計都沒有銷售收入。請問我專票的進項是勾選認證入進項稅額呢還是不勾選進"待認證稅額"?
一般納稅人,之前有一些未勾選認證進項稅發(fā)票,7月又有進項發(fā)票,是先勾選之前月份的進項發(fā)票還是勾選本月的進項?有說法嗎?反正都是進項大于銷項,不用交稅。
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當(dāng)中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險敞口不同,分為資產(chǎn)、負債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負債,例如果主合同不是一項權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負債。
新企業(yè)用考慮稅負嗎
?你好 可以暫時不考慮。 但是你現(xiàn)在一次性認證會導(dǎo)致留抵進項稅很多的?
很多的話會有什么麻煩
?你好到時留抵過大 。 會導(dǎo)致你不繳納增值稅。 稅負率過低 會預(yù)警查賬的風(fēng)險。 你新公司暫時不考慮這個。 但是前期別認證太多 。適當(dāng)認證 。? 我只是建議 你可以參考。? ?