你好,這個并沒有規(guī)定的,勾選哪些都可以的
一般納稅人,當(dāng)月是不是所有的進(jìn)項都要勾選認(rèn)證?如果當(dāng)月進(jìn)項大于銷項也要全部勾選認(rèn)證嗎?
4月份收到的進(jìn)項專用發(fā)票,下個月5月在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺,是把4月收到的進(jìn)項專用發(fā)票,全部都勾選認(rèn)證嗎?是全部都勾選嗎?還是說有不能勾選的,那么哪些能勾選哪些不能勾選呢
7月進(jìn)項還沒有勾選,8.15號之前開過來的進(jìn)項發(fā)票,我能勾選嗎?可以抵7月的銷項稅額嗎?
#提問#我們是一般納稅人,7月份只有進(jìn)項發(fā)票沒有銷項發(fā)票怎么申報,進(jìn)項發(fā)票需要認(rèn)證勾選嗎?
一般納稅人7月15日之前收到的進(jìn)項發(fā)票可以勾選認(rèn)證作為6月份的進(jìn)項嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
另外一個企業(yè),是一般納稅人開的專票,7月只開兩張銷項發(fā)票,沒開別的銷項,8月又沖紅了,7月沒有進(jìn)項票,有之前未勾選認(rèn)證進(jìn)項票,7月銷項發(fā)票怎么做賬?7月報稅怎么報?附表一怎么填?
附表一按照開票金額填寫數(shù)據(jù)
銷項做賬的時候借銀行的 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
就是說正常按正數(shù)做賬和報稅?要是銷項大于進(jìn)項還要交增值稅是嗎?
對,你的銷項稅額比進(jìn)項稅額多的話,是需要交稅的
那8月報稅怎么報呢?假如8月沖紅銷項發(fā)票就是負(fù)數(shù)了,沒有進(jìn)項或是進(jìn)項抵扣完還是負(fù)數(shù),怎么報附表一和附表二?
是負(fù)數(shù)的話,你自己不能申報,需要去稅務(wù)局申報