你好,利潤表管理費用其中就三項,其他二級明細在總額體現(xiàn),不在明細三項體現(xiàn)就是了?
我怎么能在用友T3中調(diào)出各個子科目的余額明細來? 就是一張表顯示管理費用,及各個子科目余額
用友T6利潤表管理費用其中就三項,那么管理費用里面其他的二級明細數(shù)據(jù)怎么顯示?
老師,請問下,為什么利潤表里面的銷售費用、管理費用、財務費用里面的數(shù)據(jù),怎么跟明細賬里面的數(shù)據(jù)對不上是什么原因?
財務報表里面的管理費用中的開辦費、業(yè)務招待費、研究費用是根據(jù)管理費用二級明細賬自動生成的數(shù)據(jù)?為什么實際管理費用二級明細賬里面的開辦費、研究費用金額根本沒有,業(yè)務招待費金額也沒有那么多。 這是什么原因呢?是報表有問題還是什么呢?
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
如果應聘公司老板問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機給客服部和采購部當工作手機用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請問我在8月份和9月份會計分錄怎么寫?
殘疾保障金申報的年平均職工人數(shù)怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負債金額57,183,423.11元,其中:預收物業(yè)服務費34,313,182.98元,預收熱源費22,479,859.53元,預收停車費390,380.60元,上述各項預收費用中包括2024年度,未及時結轉(zhuǎn)收入。老師,這個被審計單位怎么整改?做什么分錄?
學堂有教現(xiàn)金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對方是私戶,不接受公戶轉(zhuǎn)錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據(jù)上會會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報告號上會京報字(2024)第0364號的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應收應付款項審核報告》顯示,截止2022年12月31日應付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據(jù)應付未付臺賬匯總表顯示,截止2025年2月,應付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個歷史遺留問題被審計單位怎么整改?
請問老師 增資擴股跟股權轉(zhuǎn)讓哪個比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉庫 購進的東西入到了深圳的倉庫 收到的倉儲發(fā)票可以正常入賬嗎
小規(guī)模公司,即開了專票,又開了普票,怎么填報增值稅申報表,沒有超30萬
我結賬到10月份,我生成10月的利潤表怎么本年累計數(shù)顯示累計到11月份的數(shù)據(jù)了呢?
你好,生成10月的利潤表,本年累計數(shù)顯示累計到11月份的數(shù)據(jù) 那就需要咨詢軟件開發(fā)單位,是不是軟件出故障了?